
老师我想咨询您, 我工程施工按照实际成本法入账。我归集了发票材料成本25万和费用5万, 借:工程施工-甲项目-材料20万 工程施工-甲项目-间接费用5万 贷:银行存款25万 我的工程结算按照甲方通知我们开票的10万, 借:应收账款-甲项目-A公司 10万 贷:工程结算10万,您看我做的分录对吗? 然后我月底需要结转成本和收入,怎么做分录呢?
老师你好,我们公司a,是做市政工程的建筑型公司,因为我们在异地有个项目,异地要求税收留在当地,所在就在异地买了个建筑公司b,然后就把b变成了a的全资子公司,现在目前工程已经在做,所有的资源和人都是用的a母公司去施工的,然后工程又是子公司b对外签的专业分包合同,那这个时候母公司a怎么给b开票,如果b开的建筑工程票的话,是不是就是转包了,转包是违法的吧
老师,我有个关系一下没绕出来,建筑公司项目,A给B开票50万,C给A开票50万,B代支付A员工项目工资50万,但是A提供的员工名单是C的,就等于说所有事项钱货两清,A开票给B的时候借应收50贷收入50,C也给A开了票借成本50贷应付50,那A其实可以直接冲账借应付50贷应收50对吧,但是B代发工资后把相应的支付凭证及附件给了A,A收到后做借人工成本50,贷应收50,那这个A是不是属于多做了成本还是怎么地
老师,建筑施工企业,有多个项目,再一个季度里,收入是按开票确认的,这个季度A项目开票开了80万,成本只有10万,但是B项目没有确认收入,有20万成本,C项目也没有收入,但又50万成本,我能不能在季末把三个项目成本都结转了,申报企业所得税,但是按收入结转A项目成本,利润就大了,因为是小型企业我能不能按票先结转成本,后期结算开票再确认收入,这种情况后期成本有一个季度会倒挂,这样有没有问题?
请问老师像项目比较多,项目1和2提前就给了材料劳务发票,已经入账,但是迟迟不能给甲方开发票,收入和成本匹配不上,那像先提供成本发票后开工程发票的话要一直先留存在存货中吗,3项目本年没有提供上对应成本,是不是也可以先把1和2的项目有的成本结转。是不是不用非得1和2一直留到项目开出对应工程发票时候
老师:23年2个项目,年末工程施工有A项目余额39万元,24年开分公司了,就不在总公司申报了。 26年B项目5月要开工程尾款发票51万元,老师:1.本次开票成本用A项目的2.不用A项目成本的话,A成本就是一直挂帐……以后也不会有工程了。 老师怎么弄好呢
老师好,建筑工程公司,刚接手,公司很多项目.3月份2个项目开票了,但是在勾选抵扣进项的时候,没有对应项目成本发票勾选了,还有结账成本也没有按对应项目结账成本,这个怎么办呢?
老师,用速达软件导出账套,可以导出“科目信息表?流程操作?就是实现 账套里使用的科目的表叫什么名字?
老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大