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下游公司为小规模公司无法给我公司开具6个点的增值税专用发票,我老板问应该收下游公司的税点怎样计算?

2025-12-18 07:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 08:00

假设对方给你开3%的专票 不含税金额× 3%➕不含税金额× 3% × 6% 按照i你们是小型微利企业来的

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快账用户3837 追问 2025-12-18 08:14

对方给我公司开1个点的普票

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齐红老师 解答 2025-12-18 08:15

把上面所有的3%都改成6%

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快账用户3837 追问 2025-12-18 10:35

我不明白你上面的意思

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齐红老师 解答 2025-12-18 10:39

不含税金额× 6%➕不含税金额× 6% × 6% 因为他给你开的是1%,你多交了增值税和附加税,其他的并没有多交,所以只算这两个税款

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齐红老师 解答 2025-12-18 10:40

还有哪一个不明白怎么计算? 增值税是加号前面的, ➕号后面的是附加税的

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相关问题讨论
你好,中间税差可以通过业务金额找回来。
2023-12-21
同学,你好。 该业务应交增值税直接用开出去发票的销项税减去收到发票的进项税相减即可。 因为你题目中没有说明10000元的收入以及支付的5000元是否含税,所以分两种情况给你解答: (1)假定是不含税收入: 则当期应交增值税=10000*6%-5000*3%=450元。 (2)假定是含税收入: 则当期应交增值税=10000/(1%2B6%)*6%-5000/(1%2B3%)*3%=420.41元 麻烦同学帮忙评价一下,你的好评是老师继续做好答疑工作的动力,谢谢。
2020-12-26
你好,具体销售的是什么业务的?
2021-12-27
你好,建筑公司,一般开9个点的发票 按照没有抵扣 应该收金额*13%增值税+金额*万分之三印花税 +金额*5%企业所得税 开3个点专票就是上面的再减去3个点专票进项
2024-12-24
你好,你直接销售个个人的话,就是开机动车销售统一发票。销售给商业企业才开专票。
2023-07-08
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