假设对方给你开3%的专票 不含税金额× 3%➕不含税金额× 3% × 6% 按照i你们是小型微利企业来的

老师,请问一下供应商开票给我司含税20万,增值税专用发票,我公司只付13个点的税钱,然后我公司销售给客户,也开票是含税的20万增值税专用发票,也只收客户13个点的税点,这样公司亏了吗?
老师你好,我们是做沙石的企业,利用A公司(A公司在税收洼地增值税可以返还38%个点)上游矿山给A公司开3个点专票,A公司给我们公司开13个点,但是单价是上涨0.068个点,老师你看下他这个计算的合理吗
劳务派遣公司一般纳税人,有开6个点的增值税专票,有开5个点的差额税票,请问其收到的下游公司提供的增值税专用发票可以抵扣进项税额吗
您好,我是终端汽车销售公司的上游公司,我收到我的上游公司开具增值税专票-机动车,我想问我买开给下游销售公司也是开增值税发票吗?我是销售新能源车的
老师,我们是旅游公司小规模纳税人开具增值税普通发票差额征税,请问收入和成本的会计分录应该怎么入账?
请问小规模纳税人开专票,会有什么影响?之前的公司收到的专票因为项目都是简易计税也是不能抵扣,滞留票也没有预警。小规模纳税人能开专票吗?
老师,2025是小规模,暂估了130万,2026今年4月我升级一般纳税人,那如果我今年开回来120万的普票,我可以抵扣我去年暂估的130万吗?
村集体合作社,当地农牧局给了70万,用于购买牛羊,怎么做会计科目?
现在大数据时代,想股权转让.直接按交的所的税百分之二十五倒推利润总额,算出未分配利润然后算出个人所得税吗
老师,有企业所得税年度汇算清缴模版么,就是税局系统那个模版
老师 账上做了一笔以前年度损益调整 然后 利润表的净利润和资产负债表的未分配利润 相差了这个数据 就这样不用管吗 还是?
老师,您好,我们是双软企业,正在享受两免三减半的优惠政策,今年是第二年,所以还不需要交企业所得税,但账上应交税费-所得税13万多,这里需要怎么做分录冲销呢?如果是贷方为所得税费用,就变成负数了
公司要年报了,也要注销了,但是去年房东发票还没有开来。怎么处理,对方一直拖着,又不好搞得太难看,领导还有其他门店在他们那边租
老师,我运输公司的内账会计,公司22年5月成立,2人合伙企业。当时没有会计,我是后来接手的。公司在24年购买运输车原值是2351094.69元,当年没做固定资产卡片,没做固定资产的计提,后来25年年底老板要3年的利润表,就按系统导出来给他了。后来我在想,这个固定资产影响利润吗?
老师,我现在是小规模,去年暂估了130万材料费,如果我这月升级一般纳税人,那我找供应商开回来的专票还可以当做成本抵扣我去年暂估的130万吗?
对方给我公司开1个点的普票
把上面所有的3%都改成6%
我不明白你上面的意思
不含税金额× 6%➕不含税金额× 6% × 6% 因为他给你开的是1%,你多交了增值税和附加税,其他的并没有多交,所以只算这两个税款
还有哪一个不明白怎么计算? 增值税是加号前面的, ➕号后面的是附加税的