那他这个计算没啥问题啊。

老师,我最近好苦恼啊,公司没有资质拿项目,就用A公司的资质投标,然后让A公司开票、我们公司给给他们5%的税点,A公司收到项目回款后要转回我们公司,老板让我们公司和A公司签个合同给他们开票,这样就可以把钱转回我们公司,但是这样开票就是虚开发票,感觉风险很大,但又不知道该怎么做
老师你好,我们是做沙石的企业,利用A公司(A公司在税收洼地增值税可以返还38%个点)上游矿山给A公司开3个点专票,A公司给我们公司开13个点,但是单价是上涨0.068个点,老师你看下他这个计算的合理吗
老师下午好,请教一个问题:我们公司是一般纳税人销售建筑钢材的,,,现在老板想销售一批沙石去工地,我们发票可以按照简易计税3%个点开增值税专用发票给工地吗,,,还有这个沙石金额大概三百万 是私人买卖进来的没有进项发票
老师您好,我现在在一家做小规模纳税人公司,他们是做测绘技术类的公司,进项发票就不是那么多,给别人开票比较多,利润较大,我们有没有什么好点的办法可以让他保持住小规模纳税人,又能让他少交一点税?比如办一个,个体户专门给他开票?还有没有什么好一点的办法?我需要看一些税务上的书吗?有什么推荐的工具书吗?
老师,公司是一般纳税人,这个是别家公司称A做给我司的一个合同,会开进项税额增值税专用发票。没有实际上的货品交易。账款还是会走一下的,然后公司要开给另外一家公司称B专用发票销项税,然后B公司又开票给A,3家公司这样转,税点都是13%,然后地方留存3%,那公司的这个发票要怎么开,开多少合适?还有这个账怎么做?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
印花税不是万分之三吗,为什么是0.033
我还有个疑问,对方为什么没有把企业所得税核算在内呢
他这里不仅仅是把你那个销售合同的印花税,算了进去,他还把其他的印花税率算了进去,所以说他在这个万分之三的基础上进行了一个浮动,因为你还涉及到一个异地预缴印花税的。
老师,我问下,我们有两个公司老板都是一样的,哪个公司当月有业务,业务员就把票开到哪个公司,业务员就是其中固定的一个公司发工资的,就是哪个公司需要费用票就开到哪个公司,这样违规吗
严格意义上讲,是这些业务发生在哪个公司的票据就开往哪个公司的。
好的,老师我们上游矿山发货我们要多少货发多少货,价格吨位按我们定的吨位开票,比如我们要一万吨,他每次都都送三百吨这样,发票上都不提现,下游公司是投标中标的,价格是死的,吨位多点没关系,我们把多出吨位卖给下游,可是进销存对不起怎么办?
进销存对不起来,进来的少卖出去的多
Na,你这个就要从实务工作当中,从你的流程上去解决问题啊,你应该按照你实际的采购量,让对方给你开进项发票啊。
我就是实际采购1万吨,他也实际给我开了一万吨,但是对方进货都是会多送个两三百吨,但是人家提前说好的,多送的不开票
我一直很苦恼,每次这个多出来的两三百吨怎么办,没有进来的票
那你这个不开票的话,你也按照正常的入账处理,但是没有发票的这一部分销售的成本就不能扣除,要做纳税调整。
老师我想问下,我们做的产品比较单一,我们进项上游公司给我们开票名称是水洗石粉,那我们把这个货送给下游,下游要求我们开机制砂的名称,这个可以吗?
这个不行的,你那个买进来卖出去那个项目要统一。
我也是这么理解的,但是我刚打电话给12366咨询,她说她们没有要求进项票是什么,开出去的票必须是什么,她说有的公司加工的进来是苹果,卖出去出去是罐头,也不是对应的
如果说你是商贸企业,是需要开进来什么就销售什么,如果说不是商贸企业可以不一致,如果说你这样开的不一致的话,你这个系统会预警。