当时贷方是什么科目呢

在开发阶段购入设备,我想做研发支出-资本化-设备投入,但也要做固定资产折旧,请问老师在购入和折旧两个阶段分别应该怎么做账务处理,是不是: 购入时 借固定资产 贷银行存款 折旧时 借研发支出-资本化-设备投入 贷累计折旧 那固定资产的金额需要先转到研发支出吗?还是说直接在研发支出后面用设备金额就可以了?我不太明白,请老师解答
以前年度的购买的设备金额为21008元,入账的时候做成了成本,但是在固定资产这就上又每个月都提了折旧的。现在该怎么处理?
老师,想咨询个问题,以前的会计,固定资产当月购入当月就折旧了,这个计提的费用已经跨年了,那现在要怎么处理呢?
老师,2022年7月购入10台设备,金额总共是450000,当时入固定资产入成了660000了,后面计提折旧也错了,现在要做2022年的审计报告,这个错误金额我要怎么处理呢?可以在今年4月份更正吗?
老师,你好 请教一个问题,就是我们当时入了一批固定资产 已经折旧了一年多,3万多块钱 现在说这批资产不是我们这个公司的,早就分到另一个分公司了,也开了一张冲销的发票过来 我现在要怎么处理这笔凭证
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
老师,我想问下我3月份开的工程发票100万,预交也预交过了是零星工程的,我现在4月份红冲了20万,我4月份开了另外一个工程的发票,能不能抵扣预交的零星工程红冲的税额
老是,计提工资,社保会计分录;实际发放工资,社保会计分录,尤其是个人承担社保部分包含在工资里面
老师好,固定资产已折旧完毕,处置分录怎么做?
编制现金流量表时,内部银行之间转账需要统计吗?
老师 你好 外贸企业 出口了发动机 申报的海关编码退税率是13%,但取得的进项发票税率是9%。这样可以开具免税发票,不退税吗?
当时是法人垫付的,挂的老板的,一直没有发现这个问题
现在做 固定资产清理
同时做 借:其他应付款 72万 贷:固定资产清理 72万
那老师,已经折旧了的啦?
不用管已经折旧的,正常按固定资产清理处理
因为做了冲减72万