你好,这个是做相反的分录的
请问老师 我们贷了一笔款 这笔款直接付给了我们的供应商 例如做了分录是借应付账款99万,贷短期借款 100万 但是这个利息是贷款的时候从我们得账上扣的,不是得做贷银行存款吗? 这个分录就不平了
老师好,事业单位上月收到一笔上级单位买车补助款,当时借银行存款 贷,其他应付款 现在用这个钱买车了借固定资产 贷银行存款,那其他应付款转哪里啊?
公司之前向个人借了一笔账,分录借:银行存款,贷:短期借款,应付未付,分录:借:其他应付款,贷:短期借款,现在应该怎样将其他应付款冲回,这笔分录应该怎么做?感谢各位大神不吝赐教!!!
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
分公司帮总公司垫付给银行一笔款项,总公司做分录,借:应收账款-银行,贷:其他应付款-分公司,现在这笔钱回来了,直接打到了总公司账户,总公司该怎么写分录啊
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
可以做相反得分录,明细表上 余额就得增加了
正常不得把余额给减少了嘛
是的,这个会把余额减少的
但是,我做完之后余额是增加得
不会阿,贷方应付账款是在减少的阿
但我这个在增加是什么原因呢
要怎么解决一下呢
你看一下明细账,还有科目余额表,这两个需要检查一下的
都检查那里呢
怎么查呢
你要看一下,有没有其他科目影响,同时看一下,是不是都是在同一个方向的