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老师,甲方付款是通过财务公司,收到财务公司的票据、再贴现、收到财务公司的款这几个分录怎么做?

2022-06-23 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-23 16:10

你好!你们现在,借应收票据 贷应收账款 借银行存款 财务费用 贷应收票据

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快账用户6209 追问 2022-06-23 16:16

老师,应收票据要不要带这个项目的名称啊?

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齐红老师 解答 2022-06-23 16:21

你好!这个看企业自己了

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快账用户6209 追问 2022-06-23 16:22

好的谢谢老师

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快账用户6209 追问 2022-06-23 16:25

老师,应收票据应该是带财务公司名称吧?

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齐红老师 解答 2022-06-23 16:28

你好!是的,是应该带二级科目

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相关问题讨论
你好!你们现在,借应收票据 贷应收账款 借银行存款 财务费用 贷应收票据
2022-06-23
您好,这样的话  借 其他货币资金——财付通  贷 主营业务收入——未开票收入 然后第二天   借 银行存款  贷    其他货币资金——财付通
2023-09-21
同学您好,你的分录正确哈,不是短期借款。老师再把完整分录写一遍,‌银行汇票到银行贴现的会计分录‌主要包括以下几个步骤: ‌收到银行承兑汇票时‌,会计分录为: 借:应收票据 贷:应收账款 ‌将银行承兑汇票贴现时‌,会计分录为: 借:银行存款 财务费用 (贴现利息) 贷:应收票据
2024-09-12
借:银行98       贴息2 贷:应收账款100
2022-06-27
你好, 分录处理没问题,可以的
2022-11-24
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