咨询
Q

老师你好,我冲红一张4月发票,和8月的发票,这两张票都已经交过税了,那我现在怎么写分录?

2025-12-18 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 10:19

直接把来的销售收入分红红冲

头像
快账用户7804 追问 2025-12-18 10:22

老师你看这样对吗?我们小规模,季度报税

老师你看这样对吗?我们小规模,季度报税
头像
齐红老师 解答 2025-12-18 10:23

是的,直接红冲原来的销售收入分录就行

头像
快账用户7804 追问 2025-12-18 10:26

老师那我还办理退税吗

头像
齐红老师 解答 2025-12-18 10:27

本季度没有销售收入就可以办理退税

头像
快账用户7804 追问 2025-12-18 10:30

老师那我会计科目应交税费科目余额成了负数这个怎么结平

老师那我会计科目应交税费科目余额成了负数这个怎么结平
头像
齐红老师 解答 2025-12-18 10:31

退税的时候才能平,暂时挂着

头像
快账用户7804 追问 2025-12-18 10:31

本季度有开票(销售收入)超过30万了要交税的,是不是就抵减这部分了吗

头像
齐红老师 解答 2025-12-18 10:32

是的,那个是可以抵减的

头像
快账用户7804 追问 2025-12-18 11:36

老师如果抵减了我就能冲平了,冲平分录怎么做?

头像
齐红老师 解答 2025-12-18 11:39

直接冲减本季度销售收入,有余额超过30万才交税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
账务上,做相反分录冲减成本或费用及对应进项税额转出,报表在可调整期就调对应期间数据,否则在发现当期调并附注披露。税务上,配合对方红冲,申报时按规定处理进项转出和所得税调整,还可咨询税务机关 。
2025-03-14
你好,做一个跟之前的分录借贷相反的分录冲销
2020-10-10
你好 9月负数 发票税款可以抵9月正数发票的税款
2021-10-12
你好,跟7月份的凭证是一样的,只是金额写负数。
2024-09-24
您好!多报发票已扣税,冲红后,应调整会计分录。先冲减已记入成本费用的金额,再补记正确金额。具体操作需参考企业会计准则和税法规定。建议检查会计软件操作指南,确保调整准确无误。如有疑问,可咨询专业会计师或财务顾问。
2024-09-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×