借应收负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税销项负数, 冲你当月的正数收入。

老师好,20年1月份我冲红了19年12月的发票,那我账上该怎么做分录呢?之前的税款已经交了
老师,之前月份开的发票,在经过了一个月之后红冲了,增值税已经缴纳了对吧,那这张红冲的发票,销项我该怎么入账呢
发票次月红冲了,但之前那张票又交了税了,后面红冲的那个增值税就要用后面开的发票的税抵减了,然后这个该怎么挂科目呢
我开出的发票,发现开错后我红冲掉了,但是在我红冲之前对方已经认证了。他那边没有确认过,我这边怎么就能把发票红冲掉呢
老师,上个月开的专票已经申报缴税,这个月红冲了,直接递减本月销售额对吧,也交过税了,那这些红冲的发票怎样做账务处理,直接做红字发票冲减吗?
一般纳税人,企业经营范围里有金属制品销售,钢筋开票属于这个大类里面吗?
10月的发票,外贸出口业务,税率应该是0,开成了13%,产生了增值税及附加,10月增值税申报表可不可以按正确的0税率申报免税收入,不申报错误的发票,11月再红冲
老师,一家公司用名下两个银行汇工资,做账是不是有一个银行的工资加上社保,另一个直接借:应付职工薪酬,贷:银行存款
您好老师,如果企业注销,账户的应付应收有负数的需要调吗
前几年每年暂估部分,汇算清缴时都调整缴税了,那账里暂估的这部分怎么做分录处理
铁路电子客票退票费 53,分录怎么做,3块钱可以抵扣进项吗
公司给临时工发工资(3000以下)可以直接用公账转个人卡吧?是需要替他们报个税吗,还是不用报
团体险,员工工伤收到保险公司的赔款50000,支付给员工一次性伤残补助金45000,怎么做账呢
工资专户发了工资金额15万,我们这边规定要配套劳务发票,劳务专票金额15万,那要怎么做账,主要还有进项税额!
老师,我们是建筑公司,对方给我们开的发票“建筑服务-劳务费”和“建筑服务-工程技术服务”,它俩的区别是啥?
实际上的意思是,这部分增值税是我多交的了,在下个月我是可以抵扣的,销项负数在贷方,不就是进项正数嘛?
对的是的,可以这么理解的。