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11月,采购材料未收到发票暂估入库,12月收到增值税专用发票,实际收到发票不含税金额比暂估入库不含税金额多0.01元,请问多出来的0.01元怎能处理

2025-12-18 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 11:37

多出来的0.01元直接调整成本费用

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快账用户1618 追问 2025-12-18 11:38

请问具体怎么记账呀

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齐红老师 解答 2025-12-18 11:40

你原来暂估计入什么科目,现在直接计入暂估的科目

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快账用户1618 追问 2025-12-18 11:46

11月暂估入库: 借:原材料  175477.18   贷:应付账款-应付暂估  175477.18

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齐红老师 解答 2025-12-18 11:51

那么直接计入原材料

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您好,暂估入库是不含税金额
2024-05-09
你好,可以根据发票做入库。
2020-10-11
借原材料 预付账款2 贷银行存款。 发票到了借预付账款贷原材料, 借原材料应交税费应交增值税进项贷预付账款。
2021-10-06
你是因为领用吗?生产领用了,借生产成本贷原材料做了这个。
2021-09-23
你好,这个没关系的。 你可以按照库管的金额调一下,反正都是暂估的。
2025-03-17
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