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老师,请问对于出口不予退税的产品,我是做出口转内销,是吧。那请问我开票的话是开普通发票,还是开增值税专用发票。对应采购进项税是不是可以抵扣

2025-12-18 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 13:51

是的 出口的还是开普票 进项专票可以抵扣

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快账用户3427 追问 2025-12-18 13:55

在请教下,如果外贸企业既有内销又有外销,对于房租,办公用品,差旅费等的进项税是不是可以分摊

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快账用户3427 追问 2025-12-18 13:56

比如,10月份即开了内销发票又开了外销发票,10月份发生的公共进项税可以分摊吧。如果11月份只开了外销发票是不是11月份的公共进项税就不能分摊只能进项税转出

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齐红老师 解答 2025-12-18 14:00

计算抵扣 可以, 是的

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快账用户3427 追问 2025-12-18 14:03

,10月份即开了内销发票又开了外销发票,10月份发生的公共进项税可以分摊吧。如果11月份只开了外销发票是不是11月份的公共进项税就不能分摊只能进项税转出

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快账用户3427 追问 2025-12-18 14:03

是不是这样的

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齐红老师 解答 2025-12-18 14:05

,10月份即开了内销发票又开了外销发票,10月份发生的公共进项税可以分摊吧。 是的就是计算抵扣 如果11月份只开了外销发票是不是11月份的公共进项税就不能分摊只能进项税转出 不能抵扣需要转出

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快账用户3427 追问 2025-12-18 14:08

计算抵扣,是根据内销销售额和外销销售额比例吧

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齐红老师 解答 2025-12-18 14:09

是的对的是的对的

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快账用户3427 追问 2025-12-18 14:09

明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2025-12-18 14:11

不用客气,工作愉快

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