是的 出口的还是开普票 进项专票可以抵扣

老师 请教下 酒店通过国外机构 介绍生意 提供我们客源 我们按每单支付佣金 看发票不是象我们国内的发票 就是一笔金额 也没有税的 我们怎么知道他们是否缴纳了增值税所得税?
请问老师,销售期间产生的人员餐费可以直接计入销售费用吗?
清包工简易计税项目,差额分包预缴后账务分录怎么处理,比如20万发票,差额15万后,按5万预缴税款,但是开票是按20万计税,申报表可以平,账务怎么处理
老师,被审计单位,我看他们去年年报社保参保39人,但是咱们实际发工资22人 ,这17人他们说有两人离职,15人在关联方工作,这怎么查?
老师,您好,培训合同需要交印花税吗
重点人群退税,企业会计准则,直接入营业外收入行不?还是说必须用其他收益
我刚注册的公司,现在就可以开票了吗
董孝彬老师麻烦看到再回答一下吧,其他老师看见请忽略,谢谢下图例子待处理财产损益应该是1000吧,不是500啊?
老师好:税务专管员要求公司对23年及24年的所得税报表进行更正(未开票收入),我需要将23及24年的销售收入里加入未开票收入,那么,账务怎么进行调整,是在23-24调整,还是现在调整,谢谢
我们是做园区租赁的,我们购买了一些家具,床什么的,就放在我们的屋子里,这个屋子好往外租,我们这些家具,床什么的,想慢慢摊销,如什么科目应该?
在请教下,如果外贸企业既有内销又有外销,对于房租,办公用品,差旅费等的进项税是不是可以分摊
比如,10月份即开了内销发票又开了外销发票,10月份发生的公共进项税可以分摊吧。如果11月份只开了外销发票是不是11月份的公共进项税就不能分摊只能进项税转出
计算抵扣 可以, 是的
,10月份即开了内销发票又开了外销发票,10月份发生的公共进项税可以分摊吧。如果11月份只开了外销发票是不是11月份的公共进项税就不能分摊只能进项税转出
是不是这样的
,10月份即开了内销发票又开了外销发票,10月份发生的公共进项税可以分摊吧。 是的就是计算抵扣 如果11月份只开了外销发票是不是11月份的公共进项税就不能分摊只能进项税转出 不能抵扣需要转出
计算抵扣,是根据内销销售额和外销销售额比例吧
是的对的是的对的
明白了,谢谢
不用客气,工作愉快