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老师好:税务专管员要求公司对23年及24年的所得税报表进行更正(未开票收入),我需要将23及24年的销售收入里加入未开票收入,那么,账务怎么进行调整,是在23-24调整,还是现在调整,谢谢

2025-12-18 16:09
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-18 16:12

你好,两种做法,一种是反结账,修改 借预收账款或者是应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 另一种做法就是做到今年借应收账款或者预收账款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项。 前一种做法,所得税预缴和财务报表预缴都需要修改。 后一种做法,预缴的财务报表和所得税不修改, 修改汇算清缴,在未按权责发生制里面填写纳税调增

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齐红老师 解答 2025-12-18 16:12

增值税不管做到今年还是以前年度,都是可以直接在申报表里面修改

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你好,两种做法,一种是反结账,修改 借预收账款或者是应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 另一种做法就是做到今年借应收账款或者预收账款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项。 前一种做法,所得税预缴和财务报表预缴都需要修改。 后一种做法,预缴的财务报表和所得税不修改, 修改汇算清缴,在未按权责发生制里面填写纳税调增
2025-12-18
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2024-03-21
同学你好, 更正申报往年年度收入。 那么, 账务处理时,再25年8月 调整以前年度损益, 用 以前年度损益调整 科目 过度做账
2025-10-11
你好,建议你直接冲2024年的主营业务收入就行,这样的话,增值税所得税的销售额是一样的,别动利润分配未分配利润了。
2025-01-22
你好,你单位给对方材料,对方给你加工是吗?如果是的话,借委托加工物资 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款, 加工完毕了没有?当时货物收回来了吗?
2024-03-13
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