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一般纳税人:11月预收账款不含税金额共计为一万,11月30日将预收账款结转为主营业务收入一万,但12月增值税申报时在电子税务局系统中申报的不含税收入为9999.99,税款已缴纳后,发现帐中营业收入为¥10,000,与增值税申报收入相差一分钱,应如何处理?账务上如何处理?税务局如何处理?

2025-12-19 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-19 09:15

直接更正申报就行了哈

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十月份你申报了无票收入没有,如果没有申报的话,不需要做无票收入了,也不用申报了,不用管了,直接在11月份做开发票的就可以了,这个属于一般纳税人的收入了
2023-01-02
你好,主营业务收入是按会计准则确认,增值税按税法确认,有差异是正常的
2020-08-06
您好,这个不一致是正确的
2025-04-09
您好!这个20是哪个差异?这笔业务增值税和企业所得税本身就有差异,是正常的呀,增值税上要缴纳增值税所得税上不是收入,而是资产处置损益,两者本来就不一样,可以和税务局解释的
2021-09-23
你好,小规模的增值税是减免的,那么全部应该计入营业外收入。
2020-05-25
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