八月份的这个发票已经红冲了,你不需要再退回 都已经操作完了
老师您好,我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了,当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了?像这种要怎么做?我已经更新了。
请问老师,今天是本月报税的最后一天,我申报了出口退税,数据自检通过了,申报后在审核阶段,然后发现有一张进项票金额填错了,然后我提交了企业撤回申请,显示一直在审核中,请问这种情况下,我能否撤销前面的退税申报,重新修改进项数据再生成申报呢?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师,问9月份做出口退税,勾选了10张7-8月的退税进项发票,还未做退税,9月份发现其中一张做了红冲,然后开具了二张新发票,进做勾选确认, 现在准备做退税,发现已之前已做勾选确认的发票电子税务平台已查询不到信息,现在问,我要去做退税申报了,如何处理之前红冲的发票
老师,我问下,之前我去电子税务平台去做退税进项发票退回,做到提交这一步,然后申报不了,如何将提交撤销呢还是不用处理?因昨天问过你了,说不用做回退,直接去认证新开的发票,下月做退税申报,那我
老师:高铁票打印出来的掉了,还可以补打吗?
老师在吗?请问一下我们是环保科技公司,购买化妆品送客户入什么账呀?
老师 我们这边10月份调整了社保基数 系统自动调整了,我再申报10月社保的时候提示我申报之前的,之前的就是基数差额 4416到4504, 而且每个月的人数是根据之前申报的人数来的。怎么我现在还需要把1-9月份的这个差额,单位要给补回来吗? 10月发工资的时候也把个人部分都扣出来吗? 有的人都离职了感觉不应该再补交了啊 实在搞不懂 求老师们指导啊
请教,税务风险点推送预收账款较大,存在延迟确认收入,现在税务要写自查说明,自查说明就写因为该公司是教育咨询,当时有一个协议班型的课程,忘记确认收入,可以这样写吧,经查企业补缴增值税及附加税?
公司把一辆原值17万的车,车龄3年,以2万的价格卖给员工,需要缴纳哪些税费呢,需要开增值税发票吗,发票开哪种税率的呢
老师,关于合同含税价是只含增值税还是含附加税,有相应的法律规定吗?
这张发票可以这样开吗,对方开的项目可以吗,我们是受票方,对方提供的审计协助服务
请问老师,出纳付外汇后,财务主管需要做一项工作,是什么呀?
工程物资余额,是填在税务局财务报表资产负负债表哪个科目呢
老师请教个问题: A(个人)为B公司设计图纸,费用10万。A有正式的工作,怎么能合理合法的拿到这个费用,谢谢
我昨天去看了8月份这单已经红冲的并已正式申报的审核结果未通过,经指导让我撤销数据再递交申报,做完这些我再去做正常申报,报关单进行智能逐项配单时,发现1/找不到我10月30号刚做退税勾选的那张重开的正确的发票。 2/还有就是8月份有一单退税是申报审核失败,昨天我做了撤销数据,后点申报,这个数据就没有了,但我今天想去重新申报,点智能配单,却没有这项出口报关信息跳出来,是怎么回事
第一个他已经开了负数发票,在你的出口退税系统里面就不显示了 你在原撤回的信息里面找下
撤回之后你再重新修改再提交就行。
1/问了相关老师,说10月30号刚做退税勾选的要等数据上传,最多等三个月才会有信息2/就是原撤销审核未通过的数据,现在再进去报关单信息有了,点配单就是找不到对应的进项发票,到退税进税明细里去看这张发票有的,二个点的其中一点是红色的未使用状态,现在就是在出口退税申报进行智能配单时找不到这个进项发票,该怎么弄
你好,你说的找不到这个进项发票,是新的进项发票吗?那你退税勾选了吗?
不是,是指8月份做了正式申报,退税审核未通过,我按指导撤销了数据,又递交了数据,同时在进项明细发票里删除了这张发票记录,做好这些我又去申报配单,报关单信息有了,点配单找不到这张进项发票了,去出口进项明细里查询这张发票状态是正常未使用状态
那不太清楚,你问你税务局那边的。