咨询
Q

老师,增值税报表中,期末留抵税额合计是108800元,期初未交税款是-59589.22元(负数表示多交),那么我能抵扣的税额是108800元,还是108800+59589.22元

2025-12-19 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-19 16:28

你好留抵税额才是可以抵扣的进项税额

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
请问老师当期应缴纳增值税是50000-48000-500=1500 增值税税负率1500/384615.38*100%
2023-04-07
同学你好 为啥留抵和转出的金额一样
2022-09-15
是,这个月的留抵是5000
2023-09-28
哦对的是的是这么做的。
2021-12-07
你在30行填写的是多少?
2024-08-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×