你好,你们只是国际部分免增值税,其余的是什么税率就按什么税率开具的

老师您好,请问,我公司是一家做国际国内货物运输代理的企业,现在有一票业务是帮客户做国内部分的代理运输和代理港杂的,我们能收到的成本票是9个点的运输发票,我们给客户开9个点的运输发票还是6个点的代理费发票呢?
我公司从事国际货运代理(海运、空运、陆运)、国内货运代理、仓储、装卸搬到、劳务服务;对外贸易经营;国际海上运输及无船承运业务。现在我们做一票国内代理业务,客户从国内工厂运一批东西到码头,找我们做代理。我们找到运输公司,运输公司开给我们的是9%的运输发票,我们给客户开6个点的代理发票可以吗?
我们是国际代理的,我们最近有个客户,他们是贸易商,他们的货物都是出口的,要求我们必须开国际货运代理普票,0点的,但是我们只承担他们国内部分的业务,就是拖车、报关,及国内驳船,我们财务是想开6个点的增值税发票给他们,再不行开六点的普票也行,但是他们说不能用,只能用0点的那个国际货运代理普票,这样可以开吗?不开么,钱收不到,开了,我们财务怕税务要罚。
我们是国际货物代理运输公司,平时是开“经纪代理服务”的,就是我能开6个点的“国际货物运输代理费”吗,是不是我开了含税点的发票,我后面就不能享受免税了?
货代公司,业务都是国际货物代理;成本费用:有小部分9%的运输专票;6%的服务专票;免税的服务普票占7成。开出去的发票是:6%的服务专票占6成,其余都是免税普票。未开过9%的专票。税务疑点:为什么不开9%的发票。客户只需要6%的服务发票,在签订合同的时候报价已含国内段运输业务,合并为服务内容。所以后续要怎么避免不开9的发票呢?前提是客户不要9个点的发票。
不请问单位当月发放当月的工资,例如12月的工资12月22发。 那下个月1月再申报12月的个税没有问题的吧
公司买的工艺品摆件价值8000这个该如何入账呢
老师,食品分装服务,就是来料,大包装拆分成小包装,开票内容是不是“现代服务*分装服务”。好像不能用劳务
我们公司使用Ai软件有些月扣费需要报销,但是AI软件事国外的供应商,给我们开的是invoice,这种情况怎么入账呢?
老师,机器人的技术开发合同开具发票,商品和服务税收分类编码是哪个?
老师比如11月我们公司购车,然后有很多进项然后 卖车有销项税额,然后12月申报认证抵扣的有以前的税额还有刚好11月的税额那这个怎么做分录
老师好,公司存在异地施工的情形,在电子税务局办理了外经证,到年底需要做什么处理吗
老师,请问下走抖音的商家,商家在平台上给商家开了票,但是这个票税务系统会同步吗
贸易公司,进项发票的退税款,是否是公司利润,是否需要缴纳企业所得税
想请问下老师,对于增值税附表5中的可用于扣除的增值税留抵退税额,产生时怎么做账务处理?在抵减了附加税时,又是怎么做账务处理?
可以收成本发票的时候收专票吗?我们以前都是收普票的
可以的,成本票国内部分的可以抵扣,国外部分的不可以抵扣
国内部分可以抵扣是只要专票都可以吗?房租,办公用品等等?
是的,你说的是正确的
老师,我们开票系统里还没有6个点,9个点的税率,可以自己添加吗?营业执照经营范围也没有报关费和国内运输费
运费需要有交通部门的运输资质次啊可以的
因为我们收了报关行6个点的发票,和国内运输9个点的发票作为成本票,所以专管员说让我们报关费,国内运费都要交增值税
那肯定是的,你抵扣了
我们收的是普通发票,没有抵扣
这部分本来就是要交税的
那我的意思是既然要交增值税,那我就收专票抵扣咯?报关费,运费都开有税点的普票,然后收报关行和国内物流专票可以吗
可以的,这个操作没问题的
我们是免税企业开专票就不能享受免税政策,那同行的报关费也不肯给我们开专票的,这部分就不能抵扣,国内物流是可以给我们开专票的
是的,你说的是正确的