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我们买了一台验布机,款已付30万,票已开30万,但验布机未到,这个应该怎么做分录?

2025-12-22 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-22 19:19

借:预付账款
应交税费-进项
贷:银行存款

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快账用户7481 追问 2025-12-22 19:19

这个不可以记入在建工程吗?

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齐红老师 解答 2025-12-22 19:20

这个还要安装的吗?

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借:预付账款
应交税费-进项
贷:银行存款
2025-12-22
您好 借:固定资产 不含税金额 贷:应付账款-暂估应付账款 支付首付款 借:应付账款 15 贷:银行存款 15 借:应付账款 10 贷:银行存款 10 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 25 借:应付账款 5 贷:银行存款 5
2021-07-15
借原材料,101000÷1.13+1000 应交税费,应交增值税进项90 贷,应付账款。
2024-05-23
你好 借预付账款贷银行存款。  借固定资产   进项税  其他应收款 -进项税 贷 预付账款 这样来挂 。 收到发票的进项税 体现。 没有收到的就 挂其他应收款 。 固定资产做不含税金额就行了。    到时付尾款做 :借预付账款贷银行存款 就平科目了  
2021-04-10
您好,可以按合同价款暂估入账的,分录为: 借:固定资产 50 贷:银行存款 20 应付账款 30 现在就可以按50万计提折旧,和普通固定资产是一样的: 借:工程施工之类的科目 贷:累计折旧
2021-07-14
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