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老师,昨天开的材料发票,有一张进项发票是今天开进来的,相当于时间上差了一天,月末入账的时候,这个不用暂估再用收到发票红冲了吧?直接正常先入购进的发票,再入销售发票,可以不?

2025-12-23 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-23 10:22

您好,这个是可以的,正常红冲

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快账用户2185 追问 2025-12-23 10:23

我意思不暂估入库,也不红冲,因为时间差只有一天,可以不?

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齐红老师 解答 2025-12-23 10:25

相差一天的话,是没事的

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快账用户2185 追问 2025-12-23 10:26

直接正常入账就行了是不?

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齐红老师 解答 2025-12-23 10:27

嗯对这个理解是没错的

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您好,这个是可以的,正常红冲
2025-12-23
同一个月收到采购发票,不用暂估入库直接入账
2025-04-14
你好,请稍等,稍后发。
2024-11-23
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
对的是的暂估入库,然后再结转成本,这个月收到发票再调整就可以了。
2022-01-14
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