咨询
Q

你好..从中间接手的..交接也只对了银行余额和现金余额..现在录10月份发现.主营业务收入之前有几笔没对上..税金也对不上..这个必须在10月份的账里面改好吗..因为这个月着急出报表..今天要结账..

2023-11-01 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-01 08:44

你好,原来有账的,那你就是按照原来的数据进行处理出报表就行。

头像
齐红老师 解答 2023-11-01 08:44

然后你接手以后的账务,就是期初是上一期期末的余额表数据录入,然后按实际发生的业务进行账务处理,再出报表进行申报。

头像
快账用户1214 追问 2023-11-01 10:31

你好..这个是连续性的..在一个账套里处理..我这个月先出报表..在11月份慢慢调整可以吗..10月份的我已经结帐了..

头像
齐红老师 解答 2023-11-01 10:32

啊,是的,是这样处理的,对的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,原来有账的,那你就是按照原来的数据进行处理出报表就行。
2023-11-01
您好这个交接表需要体现,您是适用小企业会计准则吗?
2025-04-14
您就是接着前面的帐往下做就行。
2023-04-26
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
你好,要填进去的呢,把之前的金额都填进去
2021-01-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×