对,这个的话,单价就是2.6的这个

如果我们接单的含税单价是9.8元,又做不完想外发给别人厂加工,我们要给别的加工厂报多少钱对于公司来说才有利,这个的物料成本是2元钱!
老师好,我们在供应商买成品,我们有部分原材料是我们提供,供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料,我们入库成品是减掉原材料后的单价入库,形成应付账款了。我们委外原材料时做借:委外加工物资 贷:原材料 ,那后续怎么冲委外加工物资呢?对方科目是什么
因流程改变,原来客户下的单价198元(含税)产品的委外订单要改成288元的采购订单,而我司要将原来的客供料改为外购料下采购单(含税单价90元)给客户进行购买,双方均是一般纳税人,流程变更后双方既是客户也是供应商发票互开,即我司下单跟客户买物料90元,客户下单整个产品(原198元+90=288元)给我司,相较于原来的198元的委外订单这个288元的外购订单多了哪些成本?是否会亏损?具体怎么计算?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师 水费 电费一般都几个点?
税专项附加扣除赡养老人,如果有四个子女,每个人可以有多少专项附加扣除
老师您好,咨询一下22年时买了一点防疫物资防护服,供应商开的专票价税合计113元,当时做的 借:库存商品100 应交税费-待认证进行税额13 贷:应付账款113 【这张进项税额一直未勾选抵扣,现在税务告知这张发票是失控发票了,进项税额不能抵扣,那么账务处理这样是否是对的呢?】 借:库存商品13 贷:应交税费-待认证进项税额13 【如果这样做的话我库存表和账上的库存商品余额就不对了,应该怎样做调整呢?】
老师你好,我们公司是深圳公司:25.4.14日成立的。 现在又注册了一家四川分公司25.11.28日成立的。 目前在做总公司的企业所得税汇总纳税报告,总公司已做总分机构备案,汇总纳税报告已在电子税局提交待审核,但是一直在办理中,现在需要填写这份备案表盖章提交上去审核就可以了,所得税分公司不就地缴纳,全部放在总公司缴纳。 关于这个表格的填写咨询一下老师,请老师帮忙看一下。
老师好请问我们给B公司打款买货也销售货给B公司,这种应付应收为同一个客户的,我挂的应收账款B公司,今天打了一笔10万元款给B公司,我账户处理应该再建一个应付账款B还是冲减应收账款B呢?
一个公司11月才成立的,但是往来账就挂了关键公司两笔三十几万,这样跨年没事吧还是要处理啊
关于委外成本,比如委外A半成品,物料1材料单价0.1、物料2材料单价0.3、物料3物料单价是0.2,外发给供应商做50个,那么材料成本是30,加工单价是2元,总成本是130元,那么委外回来入仓单价是2元,那我这个库存单价是多少。目前我司的ERP入库单价就是2元。那我领用的单价应是2.6元吧(130/50=2.6)
老师,你好,我公司收到商业承兑汇票,收到,贴现,背书给别人我该怎么入账,
老师,生产车间叉车年检的运输费计入什么科目呢,谢谢
老师,12月的报关单出口发票是不是当月必须开掉呀