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你好 老师 我们有台设备在几年前已经做过报废处理转固定资产清理并转到营业外支出了 ,今年又把它给卖了 卖的这部分款怎么记账呢现在?

2025-12-24 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-24 11:13

那么卖的收入计入营业外收入

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那么卖的收入计入营业外收入
2025-12-24
你好,借固定资产清理,借累计折旧贷固定资产 ,借银行存款,贷固定资产清理,贷应交税费、应交增值税销项税额, 然后固定资产清理,借方和贷方的差额转入营业外收入或营业外支出。
2022-10-08
你好,你的固定资产账务处理不用修改的,当时没有支付的挂着应付账款吗?
2023-06-25
你好  退回来是做采购时相反分录的 
2023-11-21
你好!对于你提到的情况,因为货物是从总公司拿的,尽管系统账已经结清,但实际还有货物未结算,所以这笔款项应当作为正常的购货款处理,而不是营业外支出。你应该在账务中将这笔款项记入“应付账款”科目,对应的借方则是“库存商品”或“成本”科目,具体取决于你们的会计政策。这样处理可以确保财务记录的准确性和完整性。
2024-11-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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