可直接转为主营业务成本

老师,有几项待摊费用也是好几年以前遗留下来没摊,今年6月份原会计摊了余额的一般,现在我该怎么处理剩余的这部分没摊的费用呢?
请问老师,固定资产处理完后,科目余额表的余额为-1.27,是以前人处理时遗留下来的问题,我现在该怎么处理
老师,咨询一下应收应付的账款余额很久之前遗留的要怎么处理,
以前会计遗留下来的年度未交增值余额在借方,现年度要怎么处理掉之前遗留的余额
老师,以前年度的制造费用结转多了,现在要怎么做处理呢?
老师,请教一下,这个老板算自己的利润是是不是用含税收入➖含税成本➖增值税税费➖人员工资➖各项费用是这样吗
老师,个体核定征收的,第二年还用做经营所得汇算吗
抖音主播打赏的公司涉及相关业务怎么做账
非居民企业是指哪些?
老师我10月忘记计提折旧了,可以在12月补上吗
您好,老师。咨询:财务在2024年资产处置时将电脑主机45台,处置成225台,在2025年盘点时才发现,这种情况怎么处理
刘艳红 老师 接 其他人别接
老师,预付一个季度的房租,是借:预付账款,贷:银行存款,每月摊销时,借:管理费用,贷:预付账款吗?
老师我现在在一家做氧化铝的公司,他们是做贸易的,我从来没有接触过这方面的账务,所以老师您看我要怎么学习呢
老师,请问一下2025年盘点库存商品才发现,2024年12月开始3000做账没有结转成本。现在2025年可以做账借 利润分配未分配 贷库存商品 然后汇算清缴调增 (纳税调整项目明细30栏调增)可以吗?还是怎么处理啊