您好,建议把前几年没有摊销的部分,计算出来,做到以前年度损益调整科目处理就行了。

老师,有几项待摊费用也是好几年以前遗留下来没摊,今年6月份原会计摊了余额的一般,现在我该怎么处理剩余的这部分没摊的费用呢?
老师,我们有几年前的长期待摊费用,一直没有摊销,请问现在应该怎么处理?(有4年前的,也有今年上半年的)一般纳税人,小企业会计准则
老师。2020的装修费老会计做在管理费用里面48万左右,然后2021.年又更正成长期待摊费用,但是她又忘记每个月摊销了。到了今年6月份都没有摊销。我现在怎么处理?
老师 您好 我们单位是研发医药的 现在装修实验室 在2022年12月收到一部分发票 待摊金额放在了长期待摊费用里 每月开始摊销费用 今年4月收到一部分发票 7月收到最后剩余的发票 那之前摊销的费用 可以不用管吗 待摊销的金额=2022年待摊销剩余金额+2023.4月收的金额(一直没摊销过)+2023.7月待摊销的金额之和除以3年再除以12个月 然后是每个月摊销的金额 是这样理解吗 谢谢 老师 还有一个问题 装修实验室的发票 可以入长期待摊费用吗 还是放在建工程里呢 谢谢
老师好,前任会计留下来的长期待摊费用没有明细我现在可以打包分摊不,一共60多万,分几年摊最好
麻烦咨询一下老师,出口企业,当年出口商品,企业不想申请退税,把出口商品所有商品全部转为内销,可以吗,这样有风险吗
老师餐饮业收款都挂预收账款,根据开发票确认收入可以吗
老师,监理公司新签订了一个项目,甲方打的预付款,也开了发票,但是这个项目并未开工,这种情况需要确认收入么?
员工填写了借款申请单。去出纳那里借了5000块钱。买办公用品。现在拿回来6000元发票。出纳还要补他1000元。请问出纳要怎么登记现金日记账?
老师,签订海外商业服务协议支付的费用,发票开什么类目
可不可以12月份把年终奖计提了,然后个税也把它申报掉了,但是发放可不可以到明年在发放呢。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
促销服务费税收编码是多少
你好老师,我合作购买农业保险,购买时是现金支付,后面退保险了,退款返回公户,这个怎么做账,
老师,药品和耗材的成本率怎么计算?能够提供一下思维和计算公式吗?
老师,就是把6月份摊了的那部分调到以前年度损益里吗?
您好,不一定的,如果6月份摊销的是以前年度的,就需要调整到以前年度调整科目里,如果是当年的,就不需要调整的。
老师,他这个待摊费用我查了一下,他是零几年一直这么遗留下来的,之前不知道为什么没有摊,可能是忘了。然后今年他可能是发现有余额。然后当时六月份儿好像是摊了一半,现在又余额了一半,你说我现在是把这个摊到的六月份,这一半儿加上现在的余额,一起调到这个以前年度损益里吗
您好,可以一起都调整到以前年度损益调整吧。
那怎么分6月份摊销的是以前还是现在年度的呢?
这些待摊费都是以前年度遗留下来的
您好,我的理解,6月份摊销的是以前年度的。
所以老师我要把6月份摊销的重新调整到以前年度损益调整里吗?
您好,是的,建议把6月份摊销的重新调整到以前年度损益调整里。
好几万呢,要是调到以前年度损益调整理,得交所得税了
您好,哦,这样的话,那还是做在今年吧。不过不建议做到今年。
老师,要是6月份他摊销掉的我不动,只把现在剩余的这部分调整到以前年度损益调整里会有风险吗?
您好,这样的话,会好一些。