您好,建议把前几年没有摊销的部分,计算出来,做到以前年度损益调整科目处理就行了。
老师,有几项待摊费用也是好几年以前遗留下来没摊,今年6月份原会计摊了余额的一般,现在我该怎么处理剩余的这部分没摊的费用呢?
老师,我们有几年前的长期待摊费用,一直没有摊销,请问现在应该怎么处理?(有4年前的,也有今年上半年的)一般纳税人,小企业会计准则
老师。2020的装修费老会计做在管理费用里面48万左右,然后2021.年又更正成长期待摊费用,但是她又忘记每个月摊销了。到了今年6月份都没有摊销。我现在怎么处理?
老师 您好 我们单位是研发医药的 现在装修实验室 在2022年12月收到一部分发票 待摊金额放在了长期待摊费用里 每月开始摊销费用 今年4月收到一部分发票 7月收到最后剩余的发票 那之前摊销的费用 可以不用管吗 待摊销的金额=2022年待摊销剩余金额+2023.4月收的金额(一直没摊销过)+2023.7月待摊销的金额之和除以3年再除以12个月 然后是每个月摊销的金额 是这样理解吗 谢谢 老师 还有一个问题 装修实验室的发票 可以入长期待摊费用吗 还是放在建工程里呢 谢谢
老师好,前任会计留下来的长期待摊费用没有明细我现在可以打包分摊不,一共60多万,分几年摊最好
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未开票销售额没有达到起征点,在哪里填写
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
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2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,就是把6月份摊了的那部分调到以前年度损益里吗?
您好,不一定的,如果6月份摊销的是以前年度的,就需要调整到以前年度调整科目里,如果是当年的,就不需要调整的。
老师,他这个待摊费用我查了一下,他是零几年一直这么遗留下来的,之前不知道为什么没有摊,可能是忘了。然后今年他可能是发现有余额。然后当时六月份儿好像是摊了一半,现在又余额了一半,你说我现在是把这个摊到的六月份,这一半儿加上现在的余额,一起调到这个以前年度损益里吗
您好,可以一起都调整到以前年度损益调整吧。
那怎么分6月份摊销的是以前还是现在年度的呢?
这些待摊费都是以前年度遗留下来的
您好,我的理解,6月份摊销的是以前年度的。
所以老师我要把6月份摊销的重新调整到以前年度损益调整里吗?
您好,是的,建议把6月份摊销的重新调整到以前年度损益调整里。
好几万呢,要是调到以前年度损益调整理,得交所得税了
您好,哦,这样的话,那还是做在今年吧。不过不建议做到今年。
老师,要是6月份他摊销掉的我不动,只把现在剩余的这部分调整到以前年度损益调整里会有风险吗?
您好,这样的话,会好一些。