嗯嗯,就是那样开具的

我们是药品零售企业,然后开发票需要有赠品的情况。 一般就是正品正常开,赠品就先正常市场价格开,然后正常的价格下面做一条100%的商业折扣 比如10盒赠1盒。那如果我们的供应商给我们开发票就是10盒赠1盒。那我们卖给客户也是10盒赠1盒。那我们进的货里面就有赠品,那也是开发票赠品也是同样正常的销售价格下面开一条100%的商业折扣吗?是不是与上游的发票具体的来货进货价没有关系呀
A甲商场是增值税一般纳税人,本年8月为促销有以下五种方案可供选择 方案一:商品8折销售,即原先价值为1000元的商品,现在售价为800元 方案二:买一赠一,即顾客只需花800元即可购买原价800元的商品,同 时获赠价值200元的商品,且价值200元的商品的购进价格为140元(以 实际收取的价款800元换算为不含税价款后,按照原品与赠品公允价值的 比例分别填写在同一张发票的金额栏,则按照分滩后的金额分别计算原 品与赠品各自的增值税销项税额) 方案三:买一赠一,即顾客只需花800元即可购买原价800元的商品,同 时获赠价值200元的商品,且价值200元的商品的购进价格为140元(将 赠送的200元的赠品单独开具发票,则不仅原价800元的原品按照800元 换算为不含税价款后的价格计算缴纳增值税,而且赠送的200元的赠品也 按照200元换算为不含税价款后的价格视同销售计算缴纳增值税)。 方案四:顾客赊购货物满1000元,在10天内付款,甲商场给 予20%的折扣:顾客在30天内付款甲商场不给予折扣。假设顾 客在10天内付款。 方案五:顾客购物满1000元可从甲商场获赠200元的现金。 甲商场的销售成本率为70%,即若销售额为1000元,则进价为 700元。 上述价格均为含增值税价格。另外,甲商场每销售原价 1000元的商品,便发生可以在企业所得税税前扣除的工资和 其他费用50元(不含增值税)。 假设甲商场销售和购进商品的增值税税率均为13%,购进 的商品均取得增值税专用发票,且不考虑城市维护建设税和教 育费附加。假设甲商场促销活动的顾客均为其他个人即自然人: 【工作要求】请对上述业务进行纳税筹划。
既有赠品又有折扣金额的发票怎么开?本公司电商平台既有买三赠一,又有关注店铺可领10元优惠券的活动,单价498,买三送一,并能领10元优惠,所以下单金额是1484
老师,我们公司支付供应商2000盒货款,原开票价是26.59元,货的底价是6元,现在我们要求退货,供应商不同意,给出一个方案,票折,票折后开票价是10元,底价还是6元,我是不是可以理解为,票折后供应商需要退我们16.59*2000=33180元,然后票折后开红字发票的部分也需要退给我们10*2000=20000元
供应商赠送的商品,对方来货单是零金额,我们系统录0.01单价,对方开票是按原价,再折扣开具的发票,我们系统录0.01是可以的吗
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
合同和随货单单价都是0元 也可以像上面那样开吗
开票只能那样开,没法开0元