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老师,要两个分录 1,平时报销费用没有发票的分录 2,购货物,已付款,已入库没发票的分录

2025-12-24 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-24 18:46

1. 无发票报销费用的分录 (先按实际支出入账,汇算清缴时若未取得发票需纳税调增)借:管理费用 / 销售费用等(按费用性质)贷:银行存款 / 库存现金 2. 已付款、已入库但无发票的购货分录 (暂估入库,收到发票后冲销暂估) 付款时: 借:预付账款 —XX 供应商 贷:银行存款 入库时(暂估,按合同价 / 市场价): 借:库存商品 / 原材料 贷:应付账款 — 暂估应付账款

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快账用户8732 追问 2025-12-24 18:49

1,有票没票都这样做分录的话,怎么才能区分哪个有票哪个没有 2,收到发票的冲销分录 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-24 18:49

你可以单独做个表 统计没有发票的支出 汇算清缴调增

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快账用户8732 追问 2025-12-24 19:11

好的,朴老师 我前两个月都是正常入账,没有单独做统计,这样好多就分不清。哪些没票了。有什么办法吗

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齐红老师 解答 2025-12-24 19:11

你得去单独统计出来

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快账用户8732 追问 2025-12-24 19:13

老师有统计的模版表吗?参考一下

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齐红老师 解答 2025-12-24 19:15

不好意思,这个没有统一的

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快账用户8732 追问 2025-12-24 19:18

好好的,谢谢了

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齐红老师 解答 2025-12-24 19:21

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户8732 追问 2025-12-24 19:22

老师暂估入库,我理解不透。我可以按正常做账,然后也另外做发票的统计表吗?

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齐红老师 解答 2025-12-24 19:23

可以的 这个也可以

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1. 无发票报销费用的分录 (先按实际支出入账,汇算清缴时若未取得发票需纳税调增)借:管理费用 / 销售费用等(按费用性质)贷:银行存款 / 库存现金 2. 已付款、已入库但无发票的购货分录 (暂估入库,收到发票后冲销暂估) 付款时: 借:预付账款 —XX 供应商 贷:银行存款 入库时(暂估,按合同价 / 市场价): 借:库存商品 / 原材料 贷:应付账款 — 暂估应付账款
2025-12-24
同学您好,暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-06-11
借库存商品贷应付账款。
2022-01-03
借库存商品贷应付账款 借主营业务成本贷,库存商品 借银行存款贷主营业务收入应交税费 发票到了借应付账款 贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数 然后再做发票的, 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 借主营业务成本贷库存商品
2022-05-24
你好,没有整理好一系列的。然后咱具体哪不会可以针对提问就行。
2023-08-09
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