您好,这个是这样的 借 库存商品 贷 应付账款——暂估入库款
老师,我想问一下我们收到厂家货物降价让利,上个月给开的发票已经抵扣,这个月厂家又给我们开了一张红字发票过来,货物没有退货,让利1万元,抵这个月的货款,该怎么写分录呀?
老师,我想问一下我们收到厂家货物降价让利,上个月给开的发票已经抵扣,这个月厂家又给我们开了一张红字发票过来,货物没有退货,让利1万元,抵这个月的货款,该怎么写分录呀?
采购了一批货,款已经付了,发票还没有给开,怎么写分录做账,收到发票后怎么做
老师,我想问一下,供应商已经发货,我们已经收到货物,但是没有收到发票,怎么账务处理? 但是这批货物我们需要进行销售并且开具发票,怎么账务处理? 没有收到几项发票销售后可以结转成本么?
老师我想问下我购进了一批产品,没有付款,产品已入库随货同行单都有,就是没给开发票,这我应该怎么做分录呢
那老师如果一直没来发票的话怎么办呢
因为这个款不确定要不要付
您好,那就先挂着这个
那月末我该怎么结转怎么结转是吧
嗯对是这个意思的
要是一直付不了,也来不了发票,最后我怎么处理呢
最后转到营业外收入