您好,借库存商品贷:应付账款

老师,没收到发票的材料入库和领用怎么做分录。还有销售产品没有收到货款发票也没有开出去怎么做分录
老师,货已收到入库,卖出出库,发票没收到,款也没有付,跨年才收到发票付款,分录怎么做
老师,已付款,货物也收到入库了,可是没有发票怎么做账?
老师你好!请问我申报完经营所得A表和B表后跳出要申报经营所得C表,这个C表去哪里找的
老师,水费交的迟产生的滞纳金应该怎么入账
老师你好,我们客户来的Po单是分品牌的,后缀都是同一个公司,打款也是这个公司,前缀的话会分几个名称,可能就是品牌的意思,那报关是按PO单上名称来还是按报关单上的名称来报,有什么影响吗?
老师您好,小规模公司上季度印花税实际发生36.66,但税务系统只扣36,现在印花税余额还有0.66元挂账了,也不用交了,这个怎么处理,还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢,怎么处理比较好
请问一月最新报税日期,都报哪些税还有二月
老师,奖金记到应付职工薪酬-福利费,那他只能扣除工资的14%是不是
老师好,就是职工工资的话,我一直是按会计上的所属期来做的,假如说26年1月份发放的是25年12月的工资,那我是在26年1月20号之前申报所属期为2025年12月的工资是这么申报的,那后面才得知说个税是按那个实际发放的时候来算所属期的,那这么一直循环的话,我这个要怎么弄,如果把前期的都更正了也不太可能,因为好几年了。
老师好,公司从今年3月份一直断断续续的购入固定资产,一直没有计提过折旧,现在年底一次性计提折旧会有风险不,如果有风险的话更正之前的账,然后再计提折旧可以不
老师好,发票上注明自产农产品销售的免税发票可以抵扣增值税吗?
老师您好,请问应该贷款到期一般是自动续吗?
老师这个是入库时做的
没收到发票可以结转成本吗?
借主营业务成本 贷库存商品
老师,主要是跨年才收到发票
跨年收到发票付款,可以直接做 借应付账款 贷银行存款
卖出时候借:主营业务成本 贷库存商品,确认无票收入,借应收账款,贷主营业务收入-暂估 应交税费-应交增值税