同学,你好
嗯嗯,是的

老师新年好!请问我们2021年12月开出去的专票,对方已经抵扣了,但是现在因为款也要不回来,我们这个发票跨年了也不能红冲,什么办法能把这个发票红冲掉呢?
老师,我问个问题,像比如货六月就进来了,发票七月到,像这种的,我七月看到了开进来的发票,是不是我也要考虑,六月有没有暂估库存商品或者主营业务成本对吧?如果没有,我七月看到了发票了,咋做分录呢?
老师,我在去年12月账里暂估了成本。因为那时候成本票还没到,所以做了暂估。现在5月了,因为5月31日前得做汇算清缴,成本发票最迟这时候开过来对不。那这个月开进来,我直接在本月做分录吗?不用再改12月的分录吧?
请问,我们内账外库存不一致,我知道有什么商品明细,因为有些商品是暂估的,我要叫供应商开进项票进来,但我也不确定不了这个月要开多少销项出去,我如何估算开多少进项进来 ,外账库存才合理 呢?是把暂估的全开进来?
建筑行业,本月开了一个5万的销项发票,可以让 供应商开具 灯具材料发票3万多。因为刚好是12月了,这个材料发票最好是12月开进来。还是等到2024年1月开进来也可以?
老师现金流量表的编制方法科目有吗,货币资金属于销售商品提供劳务收到的现金吗?
老师,建筑服务的劳务费发票如何看开票
老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
一般软件其他出入库在什么情形使用,软件公司会设置凭证,做对应科目是什么的好
同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
暂估是不是就有风险?而且是大公司,最好不要做暂估?
同学,你好
不是的,如果没有及时来发票,就只能暂估
但是一旦做暂估不是就不好解释清楚吗?最好账务清楚是不是比较好?而且我们供应商也没开发票进来,如果我们这个月开给客户了,下个月供应商才开发票进来,是不是就不好?
同学,你好
嗯嗯,是的