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请问,我们内账外库存不一致,我知道有什么商品明细,因为有些商品是暂估的,我要叫供应商开进项票进来,但我也不确定不了这个月要开多少销项出去,我如何估算开多少进项进来 ,外账库存才合理 呢?是把暂估的全开进来?

2023-11-13 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-13 14:07

你好,你知道购买的单价是多少吗?用你的购买单价乘以销售数量,这个就是你暂估的成本结转的。

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你好,你知道购买的单价是多少吗?用你的购买单价乘以销售数量,这个就是你暂估的成本结转的。
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2024-04-18
你好,只要账上还有开具销项的库存商品就可以的
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你申报增值税的时候可以填位票收入,嗯你销项大于进项的话,肯定交很多的税。
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你好,第一步,冲销暂估分录,先冲销去年的暂估分录,用红字分录冲回,即借记“库存商品”(红字金额),贷记“应付账款——暂估”(红字金额)。这样就把暂估的金额从账面上冲销掉了。第二步,确认无法取得发票的成本,由于发票无法取得,相关成本不能在企业所得税前扣除,之前汇算清缴已做纳税调增,此时可以将暂估的库存商品成本转入“利润分配——未分配利润”科目,分录为借记“利润分配——未分配利润”,贷记“库存商品”。通过以上两步,就可以清理掉“应付账款——暂估”科目余额,同时将不能税前扣除的成本调整到未分配利润中,避免对后续会计核算和财务报表产生影响。
2025-05-08
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