你好,六月份借库存商品贷应付账款, 七月份借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷应付账款, 你这个是什么时间销售出去的?

老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师,我们是根据,发票来做账可以吗?比如,我们进货了没有发票,我们也不做暂估入库,等到发票来了,我们再做库存商品转主营业务成本,可以吗?收入也是按开票的,不暂估收入?可以吗?
老师,我问个问题,像比如货六月就进来了,发票七月到,像这种的,我七月看到了开进来的发票,是不是我也要考虑,六月有没有暂估库存商品或者主营业务成本对吧?如果没有,我七月看到了发票了,咋做分录呢?
老师,2022年7月到12月份,开了很多发票出去,就是,开进来的成本发票,不够抵收入的,咋办呢?比如开票出去,100万,进货发票只有80万,这咋办呢?我能看他之前的账吗?看下能不能再增加点成本,怎么看他七月份之前的账,还有哪些成本可以在7-12月抵减收入的吗?
老师,我们公司9月23开了发票,项目名称写的建筑服务安装服务,对方公司10月30号打款,备注了材料及人工费,可是我们根本也没有用材料,就是自己的机器,这个备注有影响吗
当地税管员根据我们行业,给我们定的税负率……可是税负率=(销项-进项)/不含税收入,我们哪怕就是进项税为0,不抵扣,也达不到规定的税负率…或者我们少勾选我们的进项,那我们呢进项票就滞留很多?
一般纳税人不抵扣的发票也要做账吗? 一般纳税人的票怎么做必须是抵扣的吗?不有些抵扣不了这些怎么弄
朴老师可以问个问题吗?
老师 我们公司9.17从别的地方借款2万 截止到9.30日我一共花了1万 我统计截止到9.30日剩下的资产是需要按照两万还是一万核算
外贸型企业出口货物无法办理和进项一一对应退税,然后几年也没有这块收入做处理,现在我们要怎么自查处理
老师,内丈,社保费还要计提吗
老师,应收账款和合同资产计提减值和坏账,都是按什么比例呢,1年以内的,1-2年的……
请问这张表里的出让方纳税人姓名是写公司名称还是法定代表人的姓
老师您好,家里人办公司,把我登记为社保专管员,影响我领取失业金吗
基本是六月进来六月就销售出去了
但是会在后面几个月合在一起开发票出去,
没有确认收入没有做到六月份按我上面写的分录来做就可以的。
做了收入才能结转到主营业务成本。
啥意思?就是说按开发票出去的时间确认收入,相对应的成本然后弄到开发票的时间吗?对应上,比如七八九十开进来的发票,我一下子全部做到十二月开发票的月份,这样子可以吗?
你好,我在问你,你在六月份的时候确认了收入吗?
看你自己确认收入的时间。
没有确认收入,按开票的收入时间
那就按照我上面的来做,就亏的没有确认收入,不能做成本只暂估入库。