汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税

老师,收到退回所得税 分录所得费费用在贷方是正数还是负数 当年计提: 借:所得税费用 10 贷:应交税费-应交所得税 10 交税: 借:应交税费-应交所得税 10 贷:银行存款 10 收到退回所得税 3 元 分录怎么写 借:银行存款 3 贷:所得费费用 -3 (是正数还是负数)
想问一下,2023年把个人所得税错提到企业所得税,当时的分录错误成: 借:所得税费用 200 贷:应交税费--应交企业所得税 200 2024年1月银行支付所得税时, 借:应交税费--应交企业所得税 200 贷:银行存款 200 现在2024年5月,我如何分录调正确。麻烦详细分录,谢谢
老师您好,请问下公司23年9月份计提了一笔企业所得税13713元,计提分录是,借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税 ,10月报税支付税费 借 应交税费-应交所得税 贷 银行存款 ,24年汇算清缴退回了13713元所得税费,请问下退回的分录要怎么做?
第一季度需要预交企业所得税,分录是借:所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,缴纳所得税:借应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款,次年汇算清缴,不用缴纳企业所得税,退回来的分录怎么做?
老师,25年缴纳2024年企业汇算清缴所得税的分录是:计提时:1、借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳时: 2、借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 是吗?
老师,我们公司是做台球运营管理的,平时就只有费用、工资,目前是盈利70多万,我想把利润做低, 这个运营公司是由总部拆分出来的,现在上班地址也是跟总部在一起,只是公司分了员工过去,年终奖也做了
问下开出发票对方已经入账但是未抵扣可以进行红冲吗
老师,平时购入用于销售的商品账务直接入了成本,库存商品为0,如果想按实际收入结转成本,要怎么调整库存商品呢
收入,成本,应收应付,库存商品,银行存款,费用也做了还有什么没做[捂脸]文文老师不要接
税局退回2024年所得税怎么做分录?当时做,计提借管理费用-各项税费-所得税,贷应交税费-企业所得税。
老师你好,请问开给别人的电费需要缴纳印花税吗?
收入,成本,应收应付,库存商品,银行存款,费用也做了还有什么没做[捂脸]
请问,A公司股买了B公司对我公司的100%的股权,我公司需要做账务处理吗?需要交印花税吗?
购买酒水的发票可以抵扣进项税吗
老师 企业注销 我看了最近一次财务报表,其他应付有余额,货币资金有余额 库存有余额。但未分配利润是负数。利润表里 费用都有发票。这种情况是否要交税?