你好,需要发票才可以 借库存商品10000 贷应收账款10000 有抵债协议和酒水发票就可以啦

我们是工程类公司,然后我们工程完工了,然后开出发票,但是收到的价款是甲方扣除了水电费,管理费剩余金额,还有一部分质保金等到封顶才退,但是我们开出去的票是按合同价款开的,收到的钱不对,然后对方也不给我们开水电费和管理费发票(可能拿收据给我们),这个要怎么入账,全部会计分录要怎么做呢?
我们公司帮总公司付了30万的差旅费,有些是我们先对公转携程预存款,然后进行买票,一部分是住宿费是我们对公付酒店。开票均开的是我们公司,之前月份我均已我们公司差旅费入账,现总公司让我不要做我们公司的费用,记代付差旅费。我想问下这样操作可以吗?那我分录怎么写?还需要什么协议吗?
我们公司接了一个项目A,是做防水双包工程,但是用的是B家公司的防水资质,用的材料也是B公司的,我们在B公司购买材料直接发到工地上,每次买材料也是先付款后发货,但是一直没有开票我们,目前项目已经到一定阶段了,A项目的总包方结了一笔款到B公司,B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款,目前已经抵了2笔材料款了,现在我这边要怎么入账?前期的材料是不是要追B公司开票?后期的材料款不从公账上走,但还是要做材料的出入库吧,那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
老师,我们是建筑公司给一家化工企业建厂房,现在化工企业没有钱给我们工程款,就以他们的化工品抵我们的工程款,欠我们89万,但是抵账协议上面,他们给的化学品是112要,这笔账会计分录怎么做呀? 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应收账款 但是金额不平怎么办呀?
师,我们是建筑公司总包方(乙方),承包工程完工交付给甲方的。我们乙方建筑工程公司购买的水泥、钢筋、混凝土取得发票怎么做会计分录,然后怎么结转成本?可不可以直接计入工程施工?这样对吗?借:工程施工~材料应交增值税~进项税额贷:应付账款结转成本:借:主营业务成本贷:工程施工~材料
请问暂估,第二年票没要到,交了企业所得税,怎么入账
老师您好,今年到年底未分配利润是有盈余的。这个是不是股东就可以参与分红了呢?有需要优先怎么处理??
老师问下今年的银行贷款服务费专票可以勾选吗
你好老师,在哪里可以申报个税,怎么下载扣缴端那个APP
寺庙的定期存款利息,该计入那个会计科目
老师,出口商品被检验不合格扣款了一部分该怎么处理,票要红冲吗
老师,我们5月份开进来发票已经入库,8月份又入了一次,这种情况怎么办
老师,改第三季度增值税,出现这个什么原因第三季度2163471.19
快递行业对公支付宝一直是客户自助充值,一直没入账,从2026年1月开始准备入账,期初应该怎么设置
上一年度没收到发票入了费用,请问老师本年底收到发票如何做账?入以前年度损益调整吗?
如果,我冲抵应收账款工程款,也需要酒水发票吗?
肯定的,要不然这个无票商品属于
那,酒水发票,付款方需要写成哪家单位?
我们是收到发票,我们的欠款的那位开给我们
总包欠我们的工程款,那让总包单位开给我们吗?
肯定的抵减的是他们的货款,肯定他给我们开
那如果是建设单位欠总包的工程款,总包欠分包的工程款,然后建设单位直接酒水给到我们分包单位,那是建设单位给我们开发票吗?
需要的,要不然重建的应收账款二级明细不一致
我的应收账款是总包欠我们分包工程款,那酒水发票是哪家开给我们?是建设单位开?还是总包单位开给我们?
是总包开给我们,因为总包欠哦我们的钱