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老师你好,我前三个季度暂估了成本,结果到现在成本都没回来,我现在成本只能是负数,季报上成本那一栏填负数能行吗

2025-12-29 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-29 10:29

真实的进货销售了,就可以暂估成本,不需要发票实际到

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快账用户8727 追问 2025-12-29 10:34

后面没有成本到,怎么办呢,是汇算清缴调整吗

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齐红老师 解答 2025-12-29 10:36

是的,汇算清缴调整

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快账用户8727 追问 2025-12-29 10:41

第4季度收入成本那里还是正常的填列不用调整吗

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齐红老师 解答 2025-12-29 10:46

暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货  借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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真实的进货销售了,就可以暂估成本,不需要发票实际到
2025-12-29
您好,是的,不要出现负数,把管理费用的金额一部分申报在这里就行了,不用改账
2025-01-06
您好,这个的话是属于调账先不红冲的  这个就可以
2024-09-12
你好,可以的,如果有利润需要交,没有的不用。
2023-01-04
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