你好,是的收多了,属于预收账款性质。

老师录入期初数,应收账款借方余额是不是直接在应收账款年初数那里输入负数
老师,其他应收账款是负数,我们给多钱了,对吗?其他应对款是负数,我们收多钱了。对吗?
老师,资产负债表里应收账款是-8806017.67那这个数我是不是要填到预收账款里?
老师,我是常鑫运输有限公司的,我有一个分录写错了,它是2023年1月份的,当时的业务是收到理文化工有限公司的承兑票100000元,我的分录做成了, 借应收票据一一理文100000 贷应收票据一一理文100000 当时是刚接手不久,没发现,就这样造账了。后来一对账才发现,应收账款相差10000元。再反过来查找,正确的分录应该是这样, 借应收票据一理文100000 贷应收账款一理文100000 老师现在怎么改?教下
文文老师,随意扣,会导致对账困难,增加对账难度。那 我到后面假如没给订单对方了 !这样就造成我余额是负数 ,那我就不好收钱回来了、
老师,外账会计进账和销项发票的确定,以销定进还是以进定销?需要结转成本这些吗?外账会计具体的核算流畅是怎样的?
今年盈利是不是到明年汇算清缴前补票齐就行
我公司今年有未分配利润80万,如果明年亏损20万,明年分红的话按哪个数分?以后年度的亏损能用前面年度的利润来冲吗?
11%年利率,1万一天是多少利息
公司卖车,需要专管员核对吗
老师您好,电商税是按营业收入加上自营销减项加会员折扣 这个收入确认的吗 ?还是直接按营业收入确认收入
用法人进电子税务局为什么找不到开具发票入口
公司通过慈善会捐赠的,可以企业所得税前抵扣吗?有合同有发票回来。通过公对公付出去的。
23年付了一笔钱给对方企业,当时对方企业已经开票给我们了。但是我们只挂帐预付,没做费用。现在要怎么做平这笔?
前两天我们领导说我公司财务没有给他规划下次年 预计准备多少钱购买材料、多少钱支付工资、多少钱买这买那、来年准备向银行贷多少款、该向哪个客户催款了 可是我是初级会计职称 好像没有这个能力 如果想往这方面发展可以学习哪些课程呢?咱们学堂学吗 有关于这方面的课程吗 ?