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老师,我是常鑫运输有限公司的,我有一个分录写错了,它是2023年1月份的,当时的业务是收到理文化工有限公司的承兑票100000元,我的分录做成了, 借应收票据一一理文100000 贷应收票据一一理文100000 当时是刚接手不久,没发现,就这样造账了。后来一对账才发现,应收账款相差10000元。再反过来查找,正确的分录应该是这样, 借应收票据一理文100000 贷应收账款一理文100000 老师现在怎么改?教下

2025-03-05 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 08:38

现在 借应收票据一理文100000 贷应收账款一理文100000

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快账用户7267 追问 2025-03-05 08:41

做在今年的3月份里面就可以了吗?摘要怎么写?

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齐红老师 解答 2025-03-05 08:41

是 调整某某账务处理就可以的

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快账用户7267 追问 2025-03-05 08:42

哦,明白,知道了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-03-05 08:43

不用客气,工作愉快

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您好,就是你回头还需要归还是吧
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你好,去年的做得没错,来的发票再本年度计入未分配利润一正一负就可以的
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