你好,按其他应付款处理

老师,企业兼职人员工资记账会计分录,计提工资走应付职工薪酬还是劳务报酬?
老师你好,请问假设只给员工缴纳社保,个人部分是400,不发工资,那么申报工资的是时候是不是申400就可以,计提社保分录:借:其他应收款-个人社保部分,400贷:应付职工薪酬-社保 400 缴纳社保:借:应付职工薪酬-社保400,贷:银行存款400,计提工资:管理费用-工资400 贷:应付职工薪酬-工资400, 发放工资:借:应付职工薪酬-工资400, 贷:其他应收款 400
老师,去年计提并支付的工资做的分录是 借:管理人员职工薪酬20000贷:应付职工薪酬-工资20000 借:应付职工薪酬-工资20000 贷:其他应付款20000 今年更正个税为0了,怎么做分录冲掉
计提工资和发放的会计分录如下是否正确? 计提时 借:管理费用–工资 贷:应付职工薪酬–工资 应付职工薪酬–社保(单位) 其他应付款–社保(个人) 发放时 借:应付职工薪酬–工资 其他应付款–社保 应付职工薪酬–社保 贷:银行存款
老师,请问单位承担法人社保单位1000和个人部分300元,工资1000元会计分录是借:管理费用-工资1000,社保1300,贷:应付职工薪酬2300,可是这样一来应付职工薪酬金额就和个税申报表不一致了。还是应付职工薪酬分出来应付职工薪酬-工资1000,应付职工薪酬-社保1300。在对应个税申报表时对应应付职工薪酬-工资合计金额就可以了?在申报个人所得税时是减去了单位承担的社保包括个人部分申报的是到手1000元的工资。
员工买回来的物品,后面走报销手续。应该做报销时候入库处理还是报销后在入库处理?
老师 网点客户都没有要发票 但是我们要把发票开出来 可以开在一起吗?
老师,去年会计暂估成本是截图中内容,如果以后想冲销这部分,是不是必须与暂估的必须是一样的名称,比如暂估的摄像头以后开票也必须是摄像头?如果数量对不上只是金额对的上可以吗?
乘坐飞机时,购买的民航基金怎么做账?
老师下午好请问下,这个月发现去年收国外客户的款有一小金额扣手续费没入账,收10000,银行扣手续费31,入账9969,31未入账,这个现在要怎么处理合理合规呢?
老师您好!请问给员工进行保密培训,做的费用是保密费,现金流应该选支付职工还是支付经营支出
报销的那个发票 是否是要一笔对一笔,还是说可以总额大于或等于 报销金额即可 ?
老师 资本金自然人股东没法大额转账 可以别的公司代替转一下吗 需要手续吗
老师,我司转让自主创作的版权,现在进行转让。按无形资产转让还是知识产权服务?账上是否需要体现无形资产,版权是否需要登记,如果需要体现,无形资产入账金额依据是什么
老师 公司买一辆30万的车 小规模 分录怎么写 怎么抵税
我问豆包说用应付职工薪酬 我有点不懂,我们招的实习生和兼职人员发的工资不是按劳动合同申报的 按劳务
借方:我是记销售费用-销售人员薪酬 对吗
按劳务申报的,不用应付职工薪酬