你好,按其他应付款处理

老师,请问请的兼职员工,支付了兼职的工资,我账里面做的是 计提时,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 支付时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,然后当月申报了个税里面的劳务报酬(一般劳务),这样可以吗?
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师,企业兼职人员工资记账会计分录,计提工资走应付职工薪酬还是劳务报酬?
老师你好,请问假设只给员工缴纳社保,个人部分是400,不发工资,那么申报工资的是时候是不是申400就可以,计提社保分录:借:其他应收款-个人社保部分,400贷:应付职工薪酬-社保 400 缴纳社保:借:应付职工薪酬-社保400,贷:银行存款400,计提工资:管理费用-工资400 贷:应付职工薪酬-工资400, 发放工资:借:应付职工薪酬-工资400, 贷:其他应收款 400
缴纳社保这块怎么做的分录, 缴纳时借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬社保 发放时借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷个税 贷其他应付款社保 总感觉那里不对,和我在电子个税申报的数据不一样 我这样做是不是不对
将其他应付款的一笔金额调账到长期待摊费用里,其他应付款这笔已经付完款,这笔帐该如何调整,完整的会计分录该如何做。
师,公司注销时显示,纳税人存在开票或代开记录,且当前全链条发票领用等级为高或中,这个怎么处理
税务局缴费工会费怎么核算的比如工资1万元
公司今年9月成立,明细账科目没有库存商品,固定资产,然后12月了是不是不用盘点了
对方公司欠票但是注销了 账上要怎么处理
请问老师,我公司员工,给其他公司建筑施工了,我公司给其他建筑公司开具人工费发票,按照哪个大类开票呢
老师好,我们公司实收资本2000万,其中210万实缴。但是有14万是一笔国外收入,不用开发票,就没按收入记账,当时会计按老板的入资款给进到实缴里了。现在想调出来怎么操作呢?如何记账呢?
一般纳税人可以开具普票吗
请问老师:个体户的经营所得,没有成本票,就是全部销售收入对吧?个体户的个税怎么计算?谢谢老师啦 !
老师,电商公司怎么保持三流一致?比如来货单的商品名跟发票可能不一致,我们入库又是用商品实际标签的名称。比如来货单写XXX益生菌固体饮料,商品标签写的名称是XXX益生菌,erp的名称怎么统一好?
我问豆包说用应付职工薪酬 我有点不懂,我们招的实习生和兼职人员发的工资不是按劳动合同申报的 按劳务
借方:我是记销售费用-销售人员薪酬 对吗
按劳务申报的,不用应付职工薪酬