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老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送肉类的。11月有一家供应商非要现结,所以我们采购员先用备用金微信转账支付了,现在供应商拿当时没有对公账户转账以及没有转到他们公户上为由,拒绝给我们公司开具发票,这种情况怎么办?买的新鲜牛肉,金额275元

2025-12-29 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-29 14:19

供应商以不是公对公转账为由拒开发票,完全违法,开票是他的法定义务,和付款方式(** / 现金 / 公账)无关; 你拿**转账截图 %2B 采购送货单 / 对账记录,直接跟对方说:再不开发票就打12366投诉,或向对方税务局举报,小额 275 元对方百分百会补开; 退一步:就算最终拿不到发票,275 元小额零星支出,凭**凭证 %2B 采购单据入账即可,企业所得税税前能正常扣除,不用调增,无税务损失; 后续:备用金付款可以,但让对方补开收款收据 %2B 盖章,就没扯皮理由了。

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快账用户1965 追问 2025-12-29 14:37

老师,对方刚刚给我们把发票开出来发给我了,但是我进电子税务局里面怎么没查到那张发票?

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齐红老师 解答 2025-12-29 14:39

他给你的是发票号码还是电子版的

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快账用户1965 追问 2025-12-29 14:41

他是他发过来的电子发票

他是他发过来的电子发票
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齐红老师 解答 2025-12-29 14:42

这个可能系统问题 ,系统延迟了,下个月上班之后就可以查到了

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快账用户1965 追问 2025-12-29 16:21

老师,这张发票数量和单价开的不对。我们实际采购数量是5公斤,单价是55元,但是他给我开的发票数量是4.5公斤,单价是倒算的。我让他重开,他又拒绝重开发票了。那这张发票还能用吗?

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快账用户1965 追问 2025-12-29 16:21

和入库单的数量和单价是对不上的

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齐红老师 解答 2025-12-29 16:21

这个开的不对肯定不行

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快账用户1965 追问 2025-12-29 16:24

对方说只要金额对就行。所以拒绝给我们重开,这种咋办呢?

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齐红老师 解答 2025-12-29 16:29

那肯定不对呀 这个也是虚开呀 可能他们数量对不上,所以就这样开了

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供应商以不是公对公转账为由拒开发票,完全违法,开票是他的法定义务,和付款方式(** / 现金 / 公账)无关; 你拿**转账截图 %2B 采购送货单 / 对账记录,直接跟对方说:再不开发票就打12366投诉,或向对方税务局举报,小额 275 元对方百分百会补开; 退一步:就算最终拿不到发票,275 元小额零星支出,凭**凭证 %2B 采购单据入账即可,企业所得税税前能正常扣除,不用调增,无税务损失; 后续:备用金付款可以,但让对方补开收款收据 %2B 盖章,就没扯皮理由了。
2025-12-29
你好可以的,不行退现金我们对公
2025-12-24
你好,可以的,采购员到时候走报销款就是。
2025-12-05
学员您好!其他业务收入是对的,保留内部租赁合同、收款凭证、费用分摊依据等备查。
2025-06-25
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-09
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