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之前开税票60027.对方付了60000.以为27元对方不付了,直接走了折扣,12月份对方又把27元,付过来了,怎么更正账

2025-12-29 14:26
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2025-12-29 14:28

冲减当时做的折扣

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冲减当时做的折扣
2025-12-29
你好,你也可以冲红之前的分录,现在按发票重新做
2021-12-20
你好 借:银行存款,营业外支出 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税
2023-02-08
你好,先说那个多开发票的应付,挂账的部分是不需要支付可以转到营业外收入或者冲之前对应货物的成本;预付账款没票,就转入库,在出库,做无票费用或者成本,所得税汇算清缴的时候,纳税调增。
2025-01-10
你好 属于以前年度的成本费用吗 借以前年度损益调整贷预付账款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2024-01-16
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