你好 属于以前年度的成本费用吗 借以前年度损益调整贷预付账款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
有一笔汽车租赁费,发票日期是2020年3月开的,3月份之前的账不是我做的,租赁日期是2019.51.1-2021.4.30,总金额19200,前会计直接把19200计入了2020年3月,没有分摊2021年的,计入预付账款,现在我做12月的账,用再调整这笔分录吗?有必要吗?调整的话之前的报表都变了
老师,以前会计2021年暂估一笔成本费用,2022年4月收到9万元发票,后面一直没有做任何处理,现在科目余额表应付账款贷方一直挂了9万,这个要怎么处理呢,公司是小规模
老师好,2021年1月的一笔5万元挂了预付,2021年4月份对方开了电子发票,但是之前财务没入账,一直挂账,现在审计,那这笔2021的5万元发票,2023年12月怎么入账,分录怎么做,需要更正以前年度申报吗
老师您好!请问一下去年2023年12月份法人报销一万元的办公费,当时在2023年12月已经入账了,现在查账发现这一万元的发票开错了,当时在2023年12月分录是借:管理费用~办公费10000元,贷:银行存款1万元。现在到了2024年发现发票有错要怎么做这笔分录呢?怎么冲红掉这分录呢???
老师,请问2021年8月付款12620元,计入预付账款,之前一直未取得发票,现在在电子税务局系统查询到,对方2021年9月已经开发票了,只是我这边一直未收到就一直挂的预付,现在怎么冲预付?
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
对的,是费用,不需要去更正申报吧
可以 可以去修改汇算清缴 修改不了今年汇算清缴调减