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老师好,请问别人挂靠我们公司做项目,我们代开票代收款然后再转给他,开票时借应收帐款,贷主营业务收入,收到款借银行存款,贷应收账款,转给个人的时候要怎么做分录呢

2023-10-09 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 17:44

你好,他提供成本发票了吗?提供了的话,你当时挂着应付账款吗?

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快账用户6560 追问 2023-10-09 18:01

什么都没有提供

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齐红老师 解答 2023-10-09 18:05

借主营业务成本贷银行存款支付出去做这一个 汇算清缴、纳税调整。

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快账用户6560 追问 2023-10-09 18:10

好嘞,谢谢郭老师

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齐红老师 解答 2023-10-09 18:13

不用客气 工作愉快

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相关问题讨论
你好,他提供成本发票了吗?提供了的话,你当时挂着应付账款吗?
2023-10-09
你好 代收 借银行 贷其他应付款,代付 借其他应付款,贷银行
2023-03-02
您好,是对的,结转就是 借 主营业务收入  贷 本年利润
2022-10-08
借:其他应付款38850 贷:应收账款38850 以后代缴车辆购置税及保险 借:其他应付款2150 贷:银行存款2150
2025-11-14
你好 这个没有 而且按照这个方法去做分录 很清楚明了知道 货物的流向
2022-10-17
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