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老师好,请问别人挂靠我们公司做项目,我们代开票代收款然后再转给他,开票时借应收帐款,贷主营业务收入,收到款借银行存款,贷应收账款,转给个人的时候要怎么做分录呢

2023-10-09 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 17:44

你好,他提供成本发票了吗?提供了的话,你当时挂着应付账款吗?

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快账用户6560 追问 2023-10-09 18:01

什么都没有提供

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齐红老师 解答 2023-10-09 18:05

借主营业务成本贷银行存款支付出去做这一个 汇算清缴、纳税调整。

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快账用户6560 追问 2023-10-09 18:10

好嘞,谢谢郭老师

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齐红老师 解答 2023-10-09 18:13

不用客气 工作愉快

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相关问题讨论
你好,他提供成本发票了吗?提供了的话,你当时挂着应付账款吗?
2023-10-09
是走公司过账,但是你把钱给个人时处理有后遗症。应该让他拿成本票给你入账,领钱。
2019-08-30
你好,多这个部分一般是私户转了,实务中,
2021-06-07
同学你好 你做的分录是正确的
2021-04-07
同学你好,因为是别人挂靠的,你们公司开票,所以你不能按120万计入主营业务收入。你公司 做收入的金额应该只是挂靠的费用吧,如果是这样的话,应该借应收账款贷其他业务收入,贷其他应付款。
2021-10-20
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