同学,你好
要开票的

您好老师,咨询一下,我们公司是一般纳税人,旅游行业,差额征税,收入该如何做账,
老师,麻烦问一下,我们是旅游公司,是一般纳税人,开发票如果开差额的话,是不是不能再用进项抵扣了?
老师,请问,旅游公司差额征税,但是还有其他的业务需要开专票,可以开吗?
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
老师,我们是旅游业一般纳税人,选择差额征税,我们单位开出去的销项发票有餐饮,住宿(有些在生活服务大类下面开出去了),税务说一定要在旅游服务大类下面开出去的住宿,餐饮发票才能适用差额征税,那我们取得的成本发票也需要都是在旅游服务大类下面的才可以作为差额征税扣除项么?谢谢老师
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
如果不开票可以享受差额征税吗
同学,你好
不可以的
好的好的,那如果今年要抵扣是不是只能今年把票开了
同学,你好
嗯嗯,是的
那如果今年开不了票,要明年才能开,那是不是只能先做预收,明年开票以后再确认收入
同学,你好
可以做无收入
同学,你好
可以做无票收入
做无票收入还能差额征税吗
成本票我们是有的
同学,你好
不行。
那你就做预收
有些是个人转过来的款,开不了发票的怎么办呢
同学,你好
尽量开具。你可以自行开具