您好, 没错 不能再认证了的
麻烦问一下,一般纳税人开出去的普票可以抵扣进项吗 我们是一般纳税人,销售货物给客户开的普票,能抵扣我们的进项吗?
您好。老师,咨询一下我们是旅游行业企业,享受免税政策,收到差旅费进项发票可以抵扣吗 如果不能抵扣的话,进项转出是选择免税项目吗
老师,对方开来的一般纳税人的技术服务费专票能抵扣我们的销项税额吗?如果是小规模公司开具的话,是不是只能算作费用,抵扣利润了?
老师,旅游业,一般纳税人,可以差额申报,可以减支付给第三方的费用,如果这个过程中第三方给我们开了专票我们是不是不可以抵扣进项了
老师你好,请问一下我单位是一般纳税人劳务派遣公司,采用差额计税和开票,能不能进行进项抵扣?
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办