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老师 我们之前有领导预支备用金21000 然后后面是买的装修费 1.发票和合同现在已经收到了 这个分录该怎么做啊 2.然后分摊的时候分录又是怎么样的

2025-12-30 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-30 11:20

您好,
借:其他应收款
贷:银行存款
收到装修费
借:长期待摊费
贷:其他应收款
借:管理费用
贷:长期待摊费

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快账用户3996 追问 2025-12-30 11:22

如果不需要分摊的 是不是直接进管理费用 贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-12-30 11:24

借:管理费用
贷:其他应收款

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您好,
借:其他应收款
贷:银行存款
收到装修费
借:长期待摊费
贷:其他应收款
借:管理费用
贷:长期待摊费
2025-12-30
借:长期待摊费用-装修费 贷:其他应收款-某人
2025-04-17
你好,不可以的,如果他一定要拿家具来冲减的话,可能嗯会被税务局认定为分红。
2025-02-07
您好,正在给您回复
2023-09-07
你好;       你这个是本年的业务; 你去把之前分录红冲了; 然后转到营业外收入去 即可;  红冲了补做正确分录即可   
2022-08-15
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