你好; 你们这个是按月来做收入 还是说按课消来处理的; 是一般的培训学校吗
我们是代理运营公司,然后收到美团款,其中这个款是包括了商品一部分和我们的服务费,之后商铺这部分要发给商品现在问题是,我们支付了商铺钱,但是无法取得票,这个钱就不能计入成本费用,现在我们应该怎么做呢,能把这部分钱合理计入
我们是工程类公司,然后我们工程完工了,然后开出发票,但是收到的价款是甲方扣除了水电费,管理费剩余金额,还有一部分质保金等到封顶才退,但是我们开出去的票是按合同价款开的,收到的钱不对,然后对方也不给我们开水电费和管理费发票(可能拿收据给我们),这个要怎么入账,全部会计分录要怎么做呢?
老师,我们代收代付很多商户的电费,每个商户都设置科目,付的时候也不是全部付出去,该怎么做分录呢?我们是先收后付,借银行存款,贷,其他应付款-商户明细,因为商户预存我们是收的多付的少,每个商户剩余多少我们不知道,这种情况下付的时候分录要怎么写?
老师好,之前2月收到一笔预收款,然后做了预收的分录。6月的时候又开出去了发票,确定了这笔收入。但是现在说这笔不是合作款,是要作为营业外收入的。我现在已经做了红冲的分录,在银行存款不变的情况下,我还要补什么分录吗?
老师我们收到很多学生的学费,差不多是在两个月内集中收取的,不开票然后我的分录是借银行贷预收,之后这部分预收是要转收入的。然后这部分钱还要支付出去佣金,就是代理费,委托招生一类的,当出了这笔钱的时候,分录要怎么做?
个体工商户,在今年3月办理营业执照,但是因为个别原因。暂时没有营业这里。也没有实际装修。这边我要进行税务采集不,税ju发了短信提醒要我们税务采集0申报,我们没有开票。怎么处理比较好
老师低值易耗品报废怎么处理账,公司够买是走低值易耗品,这么多年一直挂了账上,也没摊销,一直在借方,现在要报废
佣金做账怎么做 应该怎么列分录
我们工程装饰工程公,2023年的时候有2笔收入,一笔是10万的一般耐税人要我们开票,一笔是30万的小规模纳税人,因为我们是一般纳税人,我们只能开9个点的票,现在他们只愿意承担3个点的票,那这情况,我们能否原路退回给他们公户。终止合同协议。还是怎样处理好
请问残保金人数要和企业汇算清缴人数一致吗?
老师就是研发支出难道不是研究费用吗?
老师,我公司小规模纳税人,装饰合同,我是不是计提施工人员工资,可以直接借管理费用~施工人员工资,贷,应付职工薪酬。业务量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老师,第一种方法个人承担的社保500元由公司承担,计提是1500全部进费用了,汇算清缴需要纳税调增500吗(个人社保公司承担),个税申报3000,对吗
老师这个问题补充问一下,房租这会儿甲公司已经付给房东丙公司了,所以丙公司才把发票开给了甲公司,甲公司是作为股东付的这笔款,这个发票现在两边都用不了,但是这笔款项怎么处理
老师,我们公司要出售一辆买的二手车,在2024年12月份购买的,要怎么交税啊
按月吧,按百分比确认收入,因为是全日制学生,而且住校,所以每个月其实还要在交的学费里扣除水电和不定期的学杂费,有点复杂,现在是都放在预收账款里了,而且要是直接确认收入的话,金额太大了,一次收就可能上千万,保不住小规模了
你好1; 那你就 按月来做收入即可 ; 支付出去的这部分 ; 计入 主营业务成本 去
那分录要怎么写?
借主营业务成本 -代理费 ; 主营业务成本- 佣金费贷银行存款
那支出这块有没有办法可以冲一部分预收账款呢?因为挂着金额也挺大的
你好; 不会冲预收账款哈 ; 这个部分是你成本支出的
那要是学生退费呢?
你好; 冲预收账款 ; 之前按月做 的收入就 先不管 ; 除非是全额退款的; 你 之前的收入和预收账款都红冲
好的,就是如果退费,是可以冲预收账款对么,那我到时候直接借预收贷银行可以么
你好1; 是的; 比如是预收了 3-7月的 学费; 学生 一个月都没有学习; 就冲预收账款。 因为你也没有做收入的 ; 如果是预收了 3-7月的学费; 学生学习了 2个月; 做了2个月收入 ;剩下的3个月 就 冲预收账款就可以了。
好的,谢谢老师~
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价