你好; 你们这个是按月来做收入 还是说按课消来处理的; 是一般的培训学校吗

老师,我们代收代付很多商户的电费,每个商户都设置科目,付的时候也不是全部付出去,该怎么做分录呢?我们是先收后付,借银行存款,贷,其他应付款-商户明细,因为商户预存我们是收的多付的少,每个商户剩余多少我们不知道,这种情况下付的时候分录要怎么写?
老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
老师好,之前2月收到一笔预收款,然后做了预收的分录。6月的时候又开出去了发票,确定了这笔收入。但是现在说这笔不是合作款,是要作为营业外收入的。我现在已经做了红冲的分录,在银行存款不变的情况下,我还要补什么分录吗?
老师我们收到很多学生的学费,差不多是在两个月内集中收取的,不开票然后我的分录是借银行贷预收,之后这部分预收是要转收入的。然后这部分钱还要支付出去佣金,就是代理费,委托招生一类的,当出了这笔钱的时候,分录要怎么做?
老师,我们收了很多招生费,这些都放在了预收账款里,等着之后按完成率转化成收入,现在遇到个问题就是这些招生费里,我们还要付给别的公司佣金,可是这个比例没有固定的,一开始想收钱的时候如果能算出来就一部分放在预收账款,一部分放在其他应付里,这样预收挂的金额不会太大。现在算不出来的话,之后如果付出去佣金了,科目要怎么做
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
按月吧,按百分比确认收入,因为是全日制学生,而且住校,所以每个月其实还要在交的学费里扣除水电和不定期的学杂费,有点复杂,现在是都放在预收账款里了,而且要是直接确认收入的话,金额太大了,一次收就可能上千万,保不住小规模了
你好1; 那你就 按月来做收入即可 ; 支付出去的这部分 ; 计入 主营业务成本 去
那分录要怎么写?
借主营业务成本 -代理费 ; 主营业务成本- 佣金费贷银行存款
那支出这块有没有办法可以冲一部分预收账款呢?因为挂着金额也挺大的
你好; 不会冲预收账款哈 ; 这个部分是你成本支出的
那要是学生退费呢?
你好; 冲预收账款 ; 之前按月做 的收入就 先不管 ; 除非是全额退款的; 你 之前的收入和预收账款都红冲
好的,就是如果退费,是可以冲预收账款对么,那我到时候直接借预收贷银行可以么
你好1; 是的; 比如是预收了 3-7月的 学费; 学生 一个月都没有学习; 就冲预收账款。 因为你也没有做收入的 ; 如果是预收了 3-7月的学费; 学生学习了 2个月; 做了2个月收入 ;剩下的3个月 就 冲预收账款就可以了。
好的,谢谢老师~
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价