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暂估入库材料时多点了100个,实际收到发票才发现,怎么做账务处理?

2025-12-30 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-30 12:00

那么现在红冲掉多余的数量

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你好 ;       暂估少了; 就把少做的金额补做一笔; 就不去红冲之前分录。 避免你负数金额  
2022-12-09
借应付账款贷原材料,借原材料贷应付账款。
2022-10-21
你好,你红冲更正,结转成本的也要红冲,就不会出现这个情况了。
2025-06-04
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整  贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整  贷:应付账款-XX公司 最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2021-04-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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