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去年暂估了库存13,这次拿到发票实际才8,现在怎么处理啊,会计分录怎么做

2023-03-10 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-10 10:22

你好 先冲销之前暂估的分录,然后根据发票做相应分录 

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快账用户6272 追问 2023-03-10 10:25

是这样吗

是这样吗
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齐红老师 解答 2023-03-10 10:26

你好,你这里有两个问题 1,最后一笔分录不需要 2,跨年的损益事项,需要通过  以前年度损益调整 科目核算 

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快账用户6272 追问 2023-03-10 10:29

能具体分录帮我写下吗,我这里没有以前年度损益调整,我 可以放在未分配吗

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齐红老师 解答 2023-03-10 10:30

你好 借:库存商品,贷:应付账款—暂估(借贷方都是负数 13) 借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:库存商品 (借贷方都是负数13) 借:库存商品 8,贷:应付账款等科目  8 借:以前年度损益调整—主营业务成本 8,贷:库存商品  8

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快账用户6272 追问 2023-03-10 10:33

那我账套里没有以前年度损益调整的话,我局放在未分配里吗

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齐红老师 解答 2023-03-10 10:34

你好,是的,是这样的

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你好 先冲销之前暂估的分录,然后根据发票做相应分录 
2023-03-10
你好,这些发票什么时间到, 有发票的这一部分,你先暂估着,后期发票到了,你再调整就行。发票到了,你红冲暂估的再做发票的。
2024-07-16
您好,先冲去年的暂估,用以前年度损益调整,再做正数分录
2026-04-15
多暂估的做相反分录,进行冲销
2025-01-16
同学您好,那您暂估对红冲了,然后按实际收到的发票做
2022-03-05
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