你好 先冲销之前暂估的分录,然后根据发票做相应分录

去年年底的时候暂估成本做多了,后面实际没有拿回来这么多发票,现在已经跨年了 要怎么处理
老师,我暂估的库存商品多,实际收到的发票少1000,这1000怎么做分录,在20年已经转成本了?
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
老师,我们是执行小企业会计准则,现在要红冲一次上年的暂估8万,现在实际收到6万发票,完整的会计分录怎样做
去年暂估了库存13,这次拿到发票实际才8,现在怎么处理啊,会计分录怎么做
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
是这样吗
你好,你这里有两个问题 1,最后一笔分录不需要 2,跨年的损益事项,需要通过 以前年度损益调整 科目核算
能具体分录帮我写下吗,我这里没有以前年度损益调整,我 可以放在未分配吗
你好 借:库存商品,贷:应付账款—暂估(借贷方都是负数 13) 借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:库存商品 (借贷方都是负数13) 借:库存商品 8,贷:应付账款等科目 8 借:以前年度损益调整—主营业务成本 8,贷:库存商品 8
那我账套里没有以前年度损益调整的话,我局放在未分配里吗
你好,是的,是这样的