预付租金 借:预付账款-租金 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-租金 贷:预付账款-租金

老师,每个月先预存电费的分录怎么做?一次性付一年房租怎么做分录?和计提房租
上月收到租金费,借:银行存款,贷:预收账款,这月开发票怎么做分录,每月又分摊再怎么做账呢?
郭老师,这样预付账款是没有余额了,那老板每月还款为什么还要做分录,如果要做,又该怎么做呢?@郭老师
老师 我租了房子 每个月1万 免租期两个月 先付款半年后对方再给我发票 请问我怎么做分录
郭老师,找个人租车,发票先开怎么做分录,每月付款又怎么做
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
发票先开了,款后面付的怎么做
先收票 借:预付账款-租金 贷:其他应付款 付款 借:其他应付款 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-租金 贷:预付账款-租金
按你这么做预付的,摊销了,我付款怎么做
先付款了,票后开,再看下,摊销了,怎么做
思路都是一样的,换一下分录的顺序