加收11%税率,价税合计应该是10000x1.11

老师,请问,公司给客户开票多加收税点,比如,10000的货款如果客户要开票那么我们就开10000价税合计的发票,另外加收6%的税点,税中税10000×0.06×(1+0.06)但是,今天有人告诉我我算错了,应该用10000/0.94,请问两种算法都是收6%的税点,为什么结果不一样
一般纳税人销售自己使用过的固定资产在构建时未抵扣过增值税进项税额则其出售时,增值税的处理是( ) A 按13%的税率征收 B 按9%的税率征收 C 按3%的征收率征收 D 按3%的征收率减按2%征收 一般纳税人销售自己使用过的固定资产,按照简易办法征税的,按3%的征收率减按2%征收的正增值税,减征的1%应该计入() A 公允价值变动损益 B 营业外支出 C 其他综合收益 D 其他收益 t3小规模纳税人购买然后一批原材料,不含税金额是10000元,增值税1300,这些原材料的入账价值是10000元。 A对 B错 t4一般纳税人购买然后一批原材料,不含税金额是10000元,增值税1300,这些原材料的入账价值是11300元。 A对 B错 t5小规模纳税人购买然后一批原材料,不含税金额是10000元,增值税1300,这些原材料的入账价值是11300元。 A对 B错 t6一般纳税人购买然后一批原材料,不含税金额是10000元,增值税1300,这些原材料的入账价值是10000元。 A对 B错
甲公司是增值税一般纳税人,6月1日销售空调100台,每台不含增值税销售价为5000元,11月10日收到货款,由于购买方不按照合同约定时间付款,甲公司对其收取违约金10000元。已知空调适用增值税税率为13%,计算甲公司的销项税额。
①2 日,取得批发不含税收入 25.6 万元,开具增值税专用发票,适用 13%税率: ②6 日,取得批发不含税收入 5 万元,开具增值税专用发票,适用 9%税率: ③11 日,取得零售含税收入 57948.72 元,开具增值税普通发票,适用 13%税率; ④16 日,取得 7726.5 元零售含税收入(所销商品同业务③),消费者未索取发票; ⑤20 日,购进一批货物,取得的增值税专用发票注明价款 18 万元,适用 13%税率,送货运费由销售方承担; ⑥27 日,从农民手中购进一批农产品,开具的收购凭证注明收购价 5 万元 (用于生产销售 13%税率的货物);支付购货运费价税合计 0.218 万元,取得运输公司开具的增值税专用发票: ⑦29 日,购进一批现加工食品。支付价税合计 2.034 万元。对方开具增值税普通发票。 上述符合规定的发票均认证相符,并且已经申报抵扣。该企业无期初已认证相符未抵扣的增值税专用发票,计算本月应缴纳的增值税
老师有个知识点不明白,在计算增值税销售额时,采用实物折扣销售,假设买一赠一。正品原价,100元,税率9%,赠品原价10元,税率13%。买一赠一价105元。都不含税。这种情况应该怎么计算销售额?是按照方法一100×9%+10×13%计算还是按照方法二100÷105×9%+10÷105×13%计算?
打个比方不含税价值10000元的货,要开13%增值税发票,加收11%税率,价税合计应该是10000x1.11还是10000÷0.89?哪个是正确算法?
超市开发票可以按顾客想要的品开吗?
出口企业,国内运输的报关费,拖车费,开票税率是0吗?还是多少
老师,我是按次申报印花税,25年12月29日的合同,可以26年申报吗?
老师,我们是一般纳税人,我们公司是干工程的,现在需要给我们上一家开工程咨询服务费,请问一下这个税率是多少?
老师,我们12月份计提了全年一次性奖金,准备明年3月份发放,我们报税在几月
老师,请问在企查查上怎么查看企业等级?
请问发票冲红后,开票金额会重新加上吗
老师,员工1月来的,来之后没发过工资,公司拖欠员工1-11月工资,现在准备发放,之前个税系统一直没有申报此员工,现在直接申报在12月份,11个月的总工资,这样的话,之前月份还需要做更正申报,0申报处理吗?
请问老师,公司销售一台自用的二手车,过户时候二手车市场开具了发票,价格有差异,我公司现在可以自行开发票给对方公司,这个发票开具是普通开具吧,大类是 机动车*货车