您好 稍等计算过程中

甲公司是增值税一般纳税人,6月1日销售空调100台,每台不含增值税销售价为5000元,11月10日收到货款,由于购买方不按照合同约定时间付款,甲公司对其收取违约金10000元。已知空调适用增值税税率为13%,计算甲公司的销项税额。
甲公司是增值税一般纳税人,6月1日销售空调100台,台不含增值税销售价格为5000元,11月10日收到货款,于对妨不按照合同约定按时付款,因此甲公司同时收取违约金10000元。已知空调适用增值税税率为13%,计算甲公司的销项税额。
甲公司是增值税一般纳税人,6月1日销售空调100台,台不含增值税销售价格为5000元,11月10日收到货款,于对妨不按照合同约定按时付款,因此甲公司同时收取违约金10000元。已知空调适用增值税税率为13%,计算甲公司的销项税额。
[例题2-3]甲公司是增值税一般纳税人,6月1日销售空调100台,台不含增值税销售价格为5000元,11月10日收到货款,于对妨不按照合同约定按时付款,因此甲公司同时收取违约金10000元。已知空调适用增值税税率为13%,计算甲公司的销项税额。
甲公司为增值税一般纳税甲公司为增值税一般纳税人二零一九年六月一日销售机床一百台每台不含增值税价格为五万两千元同甲公司为增值税一般纳税人二零一九年六月一日销售机床一百台每台不含增值税价格为五万两千元同时收取包装甲公司为增值税一般纳税人2019年6月1日销售机床100台每台不含增值税价格为52000元同时收取包装费14000040元计算该公司该比业务的销项税额
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
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请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
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老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
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上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
应交增值税销项税额=100*5000*13%%2B10000/1.13*13%