同学你好 计算甲公司的销项税额。——100*5000*13%加上10000/(1加13%)*13%
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事空调生产和销售业务。2019年7月有关经营情况如下:采取预收货款方式向乙公司销售W型空调100台,每台含税售价为3390元,甲公司给予每台339元折扣额的价格优惠。7月20日发货并向对方开具发票,销售额和折扣额在同一张发票金额栏分别注明,乙公司7月22日收到空调,计算甲公司当月销售W型空调增值税销项税额(适用的增值税税率均为13%)。
甲公司是增值税一般纳税人,6月1日销售空调100台,每台不含增值税销售价为5000元,11月10日收到货款,由于购买方不按照合同约定时间付款,甲公司对其收取违约金10000元。已知空调适用增值税税率为13%,计算甲公司的销项税额。
甲公司是增值税一般纳税人,6月1日销售空调100台,台不含增值税销售价格为5000元,11月10日收到货款,于对妨不按照合同约定按时付款,因此甲公司同时收取违约金10000元。已知空调适用增值税税率为13%,计算甲公司的销项税额。
甲公司是增值税一般纳税人,6月1日销售空调100台,台不含增值税销售价格为5000元,11月10日收到货款,于对妨不按照合同约定按时付款,因此甲公司同时收取违约金10000元。已知空调适用增值税税率为13%,计算甲公司的销项税额。
[例题2-3]甲公司是增值税一般纳税人,6月1日销售空调100台,台不含增值税销售价格为5000元,11月10日收到货款,于对妨不按照合同约定按时付款,因此甲公司同时收取违约金10000元。已知空调适用增值税税率为13%,计算甲公司的销项税额。
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房地产开发企业总分公司处在同一城市的同一区。土地证为总公司。预售证也办的总公司。监管户也是总公司。销售收入转入总公司监管户。计划用分公司销售,分公司开发。是否可以用分公司销售,分公司是否可以开具销售发票?土地增值税清算时是以总公司名义清算还是以分公司名义清算?
如果20年生政策变更,需要调整的是15年,资负表是调整截止18年末的累计数吗? 如果20年发现15年的的前期差错,资负表是也是调整截止18年末的累计数吗?还是调整19年末的就可以?
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甲公司为增值税-般纳税人。2017年6月1日销售机床100台,每台不含增值税价格为52000元,同时根据合同规定向对方收取包装费11300元。要求:计算甲公司该笔业务的增值税销项税额。
计算甲公司该笔业务的增值税销项税额。——100*52000*13%加11300/(1加13%)*13%