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甲公司是增值税一般纳税人,6月1日销售空调100台,每台不含增值税销售价为5000元,11月10日收到货款,由于购买方不按照合同约定时间付款,甲公司对其收取违约金10000元。已知空调适用增值税税率为13%,计算甲公司的销项税额。

2022-03-17 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-17 16:13

同学你好 计算甲公司的销项税额。——100*5000*13%加上10000/(1加13%)*13%

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快账用户9zey 追问 2022-03-17 16:17

甲公司为增值税-般纳税人。2017年6月1日销售机床100台,每台不含增值税价格为52000元,同时根据合同规定向对方收取包装费11300元。要求:计算甲公司该笔业务的增值税销项税额。

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齐红老师 解答 2022-03-17 16:28

计算甲公司该笔业务的增值税销项税额。——100*52000*13%加11300/(1加13%)*13%

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同学你好 计算甲公司的销项税额。——100*5000*13%加上10000/(1加13%)*13%
2022-03-17
您好 稍等计算过程中
2022-11-05
您好,应交增值税销项=5000*100*13%%2B10000/(1%2B13%)*13%=66150.44。
2022-03-18
同学, 你好。 计算甲公司该笔业务的增值税销项税额。——100*52000*13%加11300/(1加13%)*13%
2022-03-18
你好,学员,题目完整的吗
2022-09-19
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