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老师您好,我公司进项账面和报税的进项不一致,是因为我报税的时候没有根据账面的进项票填,而是按开票系统里的进项票填的,就两个没对上,就这种如果对不上应该怎么调整合适呢

2025-12-30 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-30 17:24

若漏记的进项票是真实业务(已收到票但账面没做)直接补记账面分录:借:原材料 / 管理费用等(按发票内容)应交税费 — 应交增值税(进项税额)(漏记的税额)贷:应付账款 / 银行存款等补记后,账面进项就和报税进项一致了。 若漏记的进项票是错误抵扣(比如不属于可抵扣范围)则需要调整增值税申报:在次月申报时,把错误抵扣的进项做 “进项税额转出”,同时账面也做转出分录:借:原材料 / 管理费用等贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)

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